Попытаетесь хотя бы сделать следующим образом :
дебетовые остатки поставить в актив баланса, а кредитовые в пассив.
При этом, дебиторская и кредиторская задолженность в балансе должна быть показана развернуто, т. е. смотрите оборотно-сальдовую ведомость по каждому из счетов -у Вас 68, 69, 76, 62,60
ОПУ:
выручка без НДС 90.01-90.03
Себестоимость 90.02
ком. расходы 90.07
прочие доходы 91.01
прочие расходы 91.02
налог на прибыль из деларации
это очень кратко))
К бухгалтеру обратиться - самый правильный вариант!
Начинать надо с учетной методологии, правильности обработки первичных документов, анализа оборотно-сальдовой ведомости. Это сразу не появится, образование плюс опыт, иногда набитый на ошибках. Сделайте, проанализируйте, как сможете и попросите опытного коллегу посмотреть.