Подскажите ответ на вопрос по поводу встречной проверки!!!! Срочно нужно!!!!
Ситуация такова: есть 2 предприятия - ОАО "1" и ООО "2". ООО "2" продавало товары ОАО "1" в 1 квартале 2012 г. и все документы делала тоже 1 кварталом (счет-фактуры, накладные) , а ОАО "1" оплатило их только в 3 квартале. Сейчас у ОАО "1" налоговая проверка и ООО "2" пришла встречная, и тут ООО "2" увидило, что ОАО "1" ставило себе на приход покупаемые товары только в 3 квартале, т. е. после оплаты. Правомерно ли это? Ведь, сейчас пойдет нестыковка, ведь ООО "1" отчиталось по НДС в 1 квартале, а ОАО будет отчитываться только в 3. Как поступить ООО "2"?
Заранее спасибо за ответы. Правда, очень-очень срочно нужно!!!!