ВК
Виталий Ковязин

Сальдо начальное 68 счета НДС дебетовое....

Сальдо начальное 68 счета НДС дебетовое, обороты по К больше оборотов по Д, следовательно имею отрицательное сальдо конечное по Д, могу ли я перенести его в К со знаком "+". Иначе оборотная ведомость (общая по хозяйственным операциям) не сходится.

а метод "Красное сторно" применим к этой операции? я студентка, поэтому только учусь, считаю вручную все, без программ!

НД
Наталья Джепко

А вы там вручную рисуете или у вас программа есть?
1С правильно считает.
А вы там вручную рисуете или у вас программа есть?
1С правильно считает.

«Сальдо начальное 68 счета НДС дебетовое, обороты по К больше оборотов по Д, следовательно имею отрицательное сальдо конечное по Д»

Вовсе не «следовательно»
«обороты по К больше (оборотов по Д) » – недостаточно,
надо чтоб
обороты по К больше (оборотов по Д плюс сальдо нач по Д)
- тогда конечное сальдо действительно должно быть кредитовым

Счета 68 (расчеты с бюджетом, т. е. налоги) – активно-пассивные, у них сальдо и по дебету, и по кредиту может быть.
Если сальдо по 68 счету дебетовое - это вы переплатили,
нормальное состояние - кредитовое - типа, должны заплатить налог в бюджет.

Но НДС - в этом смысле особый налог:
продали - НДС к уплате, купили - НДС к возмещению.. .
(при наличии счета-фактуры, ясное дело)

Поэтому тут дебетовое сальдо - нормально в том смысле, что это просто у вас НДС к возмещению набралось больше чем к уплате.. .
Но эта ситуация - нежелательная, т. к. если у вас по декларации образовалось НДС к возмещению - государство должно вам явно заплатить из бюджета, но оно сначала камеральную проверку сделает (это началось с 2007 года)

Если начальное сальдо дебетовое, оборот по кредиту больше чем сальдо начальное по дебету плюс оборот по дебету – конечное сальдо должно в кредит попасть.

КХ
Константин Харитонов

А зачем его переносить. Счет 68-активно-пассивный и поэтому сальдо может быть как дебетовым, так и кредитовым. А не сходится наверное по другой причине, а не потому что у вас сальдо дебетовое. Значит где-то неправильно посчитали, перепроверьте.

ЕТ
Евгений Тебякин

Дополню Евдокию Белявцеву.
Возможно аналитика оборотов и вступительного сальдо были разными.

Похожие вопросы
У меня по 51 счету дебетовое сальдо с минус 642 000 красным цветом что делать?
по счету 62. по счету 62 весит дебетовое сальдо еще с 2008 года. как правильно закрыть, куда отнести
Сальдо начальное 7 дебет 5 кредит 3 сальдо конечное?
сальдо активного счета показывает:
К ПрофБухгалтерам!! ! подскажите правильно ли? по НДС по проводкам. (90/68)-(68/19)+(76АВ/68)-(68/76ВА) = НДС к Уплате
Вычислить сальдо конечное по счету 68.
конечное сальдо НДС при УСН
поступили материалы на склад по неоплаченным счетам поставщиков-40000 сальдо начальное:
сальдо. если на счете сальдо начальное равно нулю, то и сальдо конечно равно нулю?
где взять сальдо начальное если...