ОБ
Ольга Балабаева
Ни как не учитывать - он уже учтены при поступлении выручки, у вас УСН - что поступило с того и платите налог, отдельно ни чего выделять не надо.
Курс валюты вы применяете дважды - при растаможке (НДС и пошлины) , и при оплате поставщику в валюте. Все остальное у вас в рублях, если нет официальной валютной выручки