Бухгалтерия, аудит, налоги
Заполнение ведомости 4-ФСС
Фирма сдавала нулевую отчетность. Система н/о -ОСН. Работников нет, 1 директор. В прошлом месяце были движения по расчетному счету. Два входящих перевода за услуги. И исходящих -1 перевод комиссия банка, за чековую книжку, 1- снятие средств на зарплату. В 4-фсс подскажите что и где отразиться это? Или в НДС ведомости? Заранее спасибо! извините, пытаюсь разобраться в этом))
Раз были сняты ден. ср-ва на з/пл, то соответственно в Вашей организации начислялась з/пл, начислялись страховые взносы. Таким образом в Разделе I, таблица 1 формы 4-ФСС Вы отражаете начисленные и уплаченные страховые взносы на обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности (если вы не льготники, то ставка 2,9%). В таблице 2 все того же раздела отражаете выплаты по больничным листам и декретницам (если таковые имеются) . В Таблице 3 отражаете начисленную з/пл. Таб 3.1, Таб. 4, Таб. 4.1 заполняют льготники. Если вы не относитесь к льготной категории, эти таблицы сдаете пустыми. Таб. 5 заполняете если было финансирование из фед. бюджета.
Раздел II таблица 6 отражаете сумму начисленной з/пл и ваш страховой тариф. В таблице 7 отражаете сумму начисленных и уплаченных страховых взносов по травматизму.
Это вкратце. Более подробно, как и что заполнять в форме 4-ФСС, расписано в инструкции по заполнению.
Декларацию по НДС заполняете обязательно. Судя по тому, что был приход за услуги вами были оказаны какие то услуги с которых вы обязаны в бюджет перечислить НДС. Срок уплаты налога и подачи декларации до 20 июля. Декларацию по налогу на прибыль не забудьте также заполнить.
На форуме не возможно все в подробностях и в деталях рассказать, как и какую форму заполнять. Темболее что не известно какие вообще первичные документы у Вас есть.
Раздел II таблица 6 отражаете сумму начисленной з/пл и ваш страховой тариф. В таблице 7 отражаете сумму начисленных и уплаченных страховых взносов по травматизму.
Это вкратце. Более подробно, как и что заполнять в форме 4-ФСС, расписано в инструкции по заполнению.
Декларацию по НДС заполняете обязательно. Судя по тому, что был приход за услуги вами были оказаны какие то услуги с которых вы обязаны в бюджет перечислить НДС. Срок уплаты налога и подачи декларации до 20 июля. Декларацию по налогу на прибыль не забудьте также заполнить.
На форуме не возможно все в подробностях и в деталях рассказать, как и какую форму заполнять. Темболее что не известно какие вообще первичные документы у Вас есть.
в ФСС отражается только начисление и уплата страх взносов а также сведения о различного вида пособиях. движения по расчетному счету в 4-ФСС не отражаются (если опять же это не связано с уплатой страх взносов либо финансированием расходов на ОСС)
от ФОТ директора делаются начисления ежемесячно (!), хоть минималку.. .
2,9% в разделе 1, таблица 1, строка 2 помесячно (начисления)
в этой же таблице строка 16 уплата, тоже помесячно... судя по всему вы не перечисляли.. .
далее заполняете таблицу 3, строки 1 и 4 (директор же не бесплатно услуги оказывал!!! )
и обязательно раздел 2, вам должен быть присвоен размер страхового тарифа, в соответствии с классом проф. риска.. .
этот раздел заполняется идентично первому, с той разницей, что указывается процент тарифа.. .
и еще: если были оплаты за услуги, вы не имеете права сдавать нулевую отчетность! велась деятельность!! ! готовы платить штрафы и встречать проверяющих?
2,9% в разделе 1, таблица 1, строка 2 помесячно (начисления)
в этой же таблице строка 16 уплата, тоже помесячно... судя по всему вы не перечисляли.. .
далее заполняете таблицу 3, строки 1 и 4 (директор же не бесплатно услуги оказывал!!! )
и обязательно раздел 2, вам должен быть присвоен размер страхового тарифа, в соответствии с классом проф. риска.. .
этот раздел заполняется идентично первому, с той разницей, что указывается процент тарифа.. .
и еще: если были оплаты за услуги, вы не имеете права сдавать нулевую отчетность! велась деятельность!! ! готовы платить штрафы и встречать проверяющих?
В ведомость ФСС-4 отражаются начисленные и перечисленные страховые взносы от ФОТ. Если вы снимали наличку на зарплату, то должно быть её начисление и начисление страховых взносов в ПФ и ФСС.
При ОСН ведутся журналы и главная книга в которых отражаются все движения денежных и материальных средств.
При ОСН ведутся журналы и главная книга в которых отражаются все движения денежных и материальных средств.
в ФСС отражаются только начисленная зарплата, если вы вообще её начисляли, ну и от зарплаты посчитанные взносы, а что у вас там было в фирме помимо зарплаты - ФСС-4 ни коим образом не ксается. если ничего не начисляли, просто сдавайте нулевую
Похожие вопросы
- Ведомость 4-ФСС (обязатльная аттестация рабочих мест)
- Пожалуйста, подскажите по заполнению формы 4-ФСС.
- Заполнение таблицы 10 формы 4-ФСС за 1 квартал 2014г.
- Сдавать ли ведомость в ФСС (вопрос внутри)?
- Подскажите, в скором будущем не планируется сдавать отчет в ФСС 4-ФСС по электронке?
- Не сдавал расчеты (4-ФСС) в ФСС за прошлый год, нужно ли теперь сдавать? обоснуйте законодательством или практикой
- ООО с УСН6% - форму 4 ФСС от 19.01.2007 №11 уже скачал (если не устарела) уже скачал, а...
- Помогите расчитать среднесписочную численность для 4-ФСС. Плиз!!!
- Учредитель ООО явл-ся ли работником? как отразить в среднес-ой числ-и и в 4-ФСС? Платежей не было. Больше раб-в нет
- вопрос по форме 4-ФСС РФ