Собственный бизнес
Хочу зарегистрироваться в качестве ИП, помогите ответами...
Я хочу зарегистрироваться в качестве Индивидуального Предпринимателя (далее ИП). Сфера моего бизнеса это оказание услуг (ремонт). На сколько я знаю регистрация не дорогая и не сложная. Но вот один вопрос у меня есть, ответ на который я не могу себе дать. Вопрос: Какой сейчас процент налогооблажения УСН? Когда его платить, за полгода или за год? Если у меня к выплате налогов не будет ни какой прибыли, то я и не буду платить ничего? И как налоговая узнает какой у меня доход? (при том при сём, что мне не нужен кассовый аппарат) Пожалуйста, дайте верные ответы. За ранее благодарен!
Регистрация - заявление на регистрацию ИП + госпошлина 800 руб. госпошлина платится в любом отделении СберБанка без комиссий, 400 руб - заверить подпись в заявлении. 5 дней и ты - ИП.
1. Нет доходов - нет налогов
2. Налоговаяя узнает о доходах по документам - чеки, движения по банковскому счету и т. д.
3. Процент налогооблажения УСН - 6% с доходов либо 15% - доходы минус расходы.
4. Платится раз в год.
1. Нет доходов - нет налогов
2. Налоговаяя узнает о доходах по документам - чеки, движения по банковскому счету и т. д.
3. Процент налогооблажения УСН - 6% с доходов либо 15% - доходы минус расходы.
4. Платится раз в год.
Зачем тебе это надо? шабашь как и раньше без всяких налогов
Вновь зарегистрированные ИП подают заявление на право применения УСН в пятидневный срок с момента регистрации в налоговом органе.
Статьей 346.20 НК РФ устанавливаются следующие налоговые ставки по единому налогу:
6 %, если объектом налогообложения являются доходы,
15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. С 1 января 2009 года законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Некоторые ИП не могут перейти на УСН, так как попадают в категорию лиц, перечисленных в пункте 3 статьи 346.12.
Декларация по УСН сдается только по итогам налогового периода, т. е. года. При этом если имеется доход обязанность уплачивать налог по итогам отчетных периодов остается. Срок уплаты - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Расчет с клиентами должен производиться либо через расчетный счет, либо через ККТ, либо БСО зарегистрированными в налоговой
Статьей 346.20 НК РФ устанавливаются следующие налоговые ставки по единому налогу:
6 %, если объектом налогообложения являются доходы,
15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. С 1 января 2009 года законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Некоторые ИП не могут перейти на УСН, так как попадают в категорию лиц, перечисленных в пункте 3 статьи 346.12.
Декларация по УСН сдается только по итогам налогового периода, т. е. года. При этом если имеется доход обязанность уплачивать налог по итогам отчетных периодов остается. Срок уплаты - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Расчет с клиентами должен производиться либо через расчетный счет, либо через ККТ, либо БСО зарегистрированными в налоговой
Кстати, а если деньги идут через веб-мании? Тогда государство ничего не узнает?
почитайте НК РФ главу 25.
во-первых вы должны иметь кассовый аппарат, если у вас все законно, во-вторых существуют налоговые проверки которые будут вас проверять. если у вас объектом налогообложения являются доходы то ставка адиного налога 6
% т. е. доходы от реализации+внереализационные доходы*6%
если объектом налогообложения являются все доходы за минусом расходов то налог 15%.если после исчисления единого налога во втором случае превышает 1% от доходов, то в бюджет уплачивается минимальный налог т. е. доходы умноженный на 1%.
Сумма налога за текущий год должен быть перечислен в бюджет не позднее 30 апреля следующего года за отчетным.
при этом в течение года единый налог уплачивается авансовыми платежами не позднее 25 дней по окончании квартала, полугодич или 9 месяцев.
порядок расчета налога зависит от выбранного объекта налогообложения.
во-первых вы должны иметь кассовый аппарат, если у вас все законно, во-вторых существуют налоговые проверки которые будут вас проверять. если у вас объектом налогообложения являются доходы то ставка адиного налога 6
% т. е. доходы от реализации+внереализационные доходы*6%
если объектом налогообложения являются все доходы за минусом расходов то налог 15%.если после исчисления единого налога во втором случае превышает 1% от доходов, то в бюджет уплачивается минимальный налог т. е. доходы умноженный на 1%.
Сумма налога за текущий год должен быть перечислен в бюджет не позднее 30 апреля следующего года за отчетным.
при этом в течение года единый налог уплачивается авансовыми платежами не позднее 25 дней по окончании квартала, полугодич или 9 месяцев.
порядок расчета налога зависит от выбранного объекта налогообложения.
Похожие вопросы
- какую форму надо сдать в налоговую чтобы зарегистрироваться в качестве ИП?
- Зарегистрировался в качестве ИП. Надо ли вставать на учет в ПФ и ФОМС. Или я уже там? Я ведь работал раньше, по ТК.
- Я хочу открыть небольшой мебельный магазин. Помогите как это сделать? (налоги, оформление ИП и т. д.)
- Ведение учета у ИП. Кассовый аппарат у ИП. Помогите разобраться пожалуйста.
- Сложный вопрос. Открытие ООО, закрытие ИП. Помогите разобраться!
- знающие люди помогите!!!зарегистрировав себя в качестве ИП, я смогу открыть "Юридическую консультацию" если я не адвокат
- Приветствую! Вопрос из ряда насущных и все же, я хочу себя зарегестрировать как ИП и мне нужно понять, что меня ожидает?
- Хотим с другом открыть ип
- Как начать свой бизнес в качестве ИП и стоить ли?
- Оказание психологических услуг населению в качестве ИП: как работать без кассового аппарата согласно законодательству?