Бухгалтерия, аудит, налоги

Заполнение баланса, не идет. Может ли он не сходиться и как сдавать в налоговую?

Предыстория такова: ООО, 1 ген дир и уч-ль, з/п никому не платим, никто не устроен, соответственно из налогов ток НДС и на прибыль ( и то и другое в минус, т.е. возмещение и убыток), остальная отчетность нулевая. Собственного капитала нет, как и техники и т.п. У меня получилось: Актив: Внеоборотные 0 Оборотные 16458,85 это: 210 товар 10500 по себестоим-ти 220 ндс на приобрет товар 2288,13 260 д/с 3670,72 Всего активы 16458,85 Пассив: 410 Уст. капитал - 10000 470 нераспред прибыль (-4270) убыток 620 задол по налогам (-2940) на возмещение Итого пассив 2790 Все, больше что добавить ума не приложу, подскажите, может я что то не учла??? Заранее спасибо, P.S. я не прошу сделать баланс за меня, а только указать на ошибки или подсказать-направить.
а где дебиторка и кредиторка
Жека Михеенко
Жека Михеенко
2 180
Лучший ответ
интересно, если у вас бюджет должен возместить налоги, то как они у вас в пассив попали.
Второй момент, НДС по приобретенным товарам откуда у вас взялся? если товар оприходован, то ндс сразу списывают с 19 в д-т 68...что он у вас в активе делает. У вас одна продажа была, зарплату не начисляли... как у вас убыток появился... какие еще затраты. С вами, я так поняла рассчитались сразу. а вы за товар с поставщиком?
Janbolot Turdubaev
Janbolot Turdubaev
36 074
У вас нет в пассиве, что вы должны поставщикам за аренду и полученный товар -15000+7150 = 22150
Убыток увеличится на сумму аренды -4270+7150-11420

У вас должно быть Дт76( НДС на возмещение) - ведь товар и услуги не оплачены - ( НДС с 22150 =3378,81, вы продали товар с учетом НДС на 2800, значит Кт68.2 -427,12

Актив ваш ( только по тем цифрам, что вы указали и что я сама подсчитала-10500+3672,72+3378,81=17551,53

Пассив ваш -10000+ 22150+427,12-4270-7150 =21157,12

Вы еще какие -то данные не указали, так как разница между активом и пассивом составляет 3605.59

Ищете какие суммы, что может быть где-то не проведеные или вы не дописали данные
Уставный 10000 чем внесен: деньгами, д. б 50 или 51 счет, имуществом - 01 или еще какой. Если у Вас была всего одна сделка - напишите хоз операции за 1 квартал - поможем. А на начало баланс идет?
Kirill Yakovlev
Kirill Yakovlev
25 826
Не сходиться баланс не может это однозначно! Запомните как дважды два! На возмещение в Д 68, т. е. в стр. 620 не ставится (там ставятся сальдо по кредиту 68).
Пишете, что капитала нет, а как же строка 260?
Что-то тут не так.
Думаю, что что-то тут с НДСом. НДС по приобретенным товарам ставится, если он к уплате. Тогда почему у Вас к возмещению получилось. Значит где-то еще естьсуммы НДС. К ыплате НДС по приобретенным товарам, а к возмещению по проданным.
В строке 220 пишется САЛЬДО по счету 19. Но оно вряд ли у Вас есть. И сумма к возмещению минусовая не пишется. Может себестоимость не так поставили. Себестоимость - это купленный товар за минусом НДС.
Masha Korneeva
Masha Korneeva
17 460
Что-то у Вас ералаш получается)) ) Убыток - есть ли он? Вы пишете "приход товара на 15 тыр, прод на 2800", т. е. куплен товар за 15000, а продан этот же товар за 2800? Но это противозаконно, нельзя продавать себе в убыток. Скорее всего товар куплен на 15000, продано тавара на 2800, остаток товара 12200. Но это не убыток. Вы должны посчитать свою прибыль так: цена продажи (без ндс) - себестоимость покупки (без ндс) и хотя бы рубль прибыли должен быть. Убыток может быть только у производителя, а если Вы купили-продали, то убытка не должно быть. Не может организация покупать товар и продавать его себе в убыток. Я думаю, что у вас ошибка в расчёте финансового результата, ошибка в ндс. Не забывайте, что если вы показываете ндс к возмещению, вы обязаны доказать это, т. е. предоставить все документы в налоговую. В книге продаж у вас ндс д. б. меньше, чем в книге покупок, тогда это возмещение. Вообще трудно что-либо подсказать, нужно иметь первоначальные данные.
неверно по строке 620 возмещение по налогам д. б. в активе по строке 240
если не идет, проверьте по ф. №2 расчет прибыли
Думаю что если вы укажите дебиторскую и кредиторскую задолженность в балансе, то у вас обязательно все сойдется
СК
Саша Курек
1 061
баланс всегда должен сходиться, если не сходится то что то неправильно!
Баланс не сходится не может.