Вопрос к Бухгалтерам.
Я пишущий программист 1С. Конфигурация стоит 1С ПУБ 7.7
С бухгалтерией дружу очень плохо. Недавно возникла задача разобраться в корректности проводок по контрагенту за определенный месяц. На конец месяца у контрагента "X" в кредите счета 60.1 и в дебете счета 60.2 висит минусовая сумма 1100 рублей. В чем может быть проблема, какие документы могут быть не разнесены или наоборот, разнесены не правильно?
Бухгалтерия, аудит, налоги
Вопрос по корректности проводок 60.1 и 60.2
вчера писал примерно на эту тему, но только про счета 62.1, 62.2
60.1 - расчеты с поставщиками - это ты им должен - счет пассивный - по "нормальному" сальдо должно быть в кредите. Если сальдо в дебете (чего быть не должно) - значит, где-то косяк, поэтому 1С рисует сальдо все равно в кредите, но отрицательное и красным - чтоб издалека было видно, что косяк) .
60.2 - авансы выданные - это поставщики тебе должны - счет активный - по "нормальному" сальдо должно быть в дебете. Если сальдо в кредите (чего быть не должно) - значит, где-то косяк, поэтому 1С рисует сальдо все равно в дебете, но отрицательное и красным - чтоб издалека было видно, что косяк) .
Но в расчетах с контрагентами легко запутацца, особенно когда последовательность заведения операций в 1С не совпадает с реальной хронологией.
Судя по тому, что по этим счетам (60.1, 60.2) сальдо одинаковое, но отрицательное, скорее всего по обоим этим счетам сальдо должно быть нулевое.. . Может. там хронология нарушена, может, взаимозачет сделан, которого делать не надо (взаимозачет делается либо ручной операцией, либо бухгалтерской справкой, вроде еще есть какой-то специальный документ, но я им не пользовался - не знаю) , а может, в самом взаимозачете дебет с кредитом перепутан, а может еще какая ошибка.. .
поэтому надо тупо проверить проводки по этим счетам по каждому поставщику и по каждому договору, по которым такой косяк.
правильные проводки такие:
делаем предоплату поставщику с расчетного счета
дб 60.2 кр 51 118000 руб.
пришол товар:
дб 41 кр 60.1 100000 руб. - отражена себестоимость товара (без НДС) - проводки по каждому товару! Я тут сводно написал 100000 руб.
дб 19.3 кр 60.1 18000 руб. - учтен входной НДС
зачтена предоплата поставщику
дб 60.1 кр 60.2 118000 руб.
если предоплаты не было. то зачитывать не надо.
если предоплаты не было - платим после поступления товаров:
дб 60.1 кр 51 118000 руб.
вот как-то так.. .
1С обычно автоматически определяет и разносит авансы и оплаты. И он все считает правильно, если правильно заводить операции - в хронологической последовательности. А если хронология нарушена, что-то проведено/перепроведено задним числом - тут такие косяки и вылезают...
60.1 - расчеты с поставщиками - это ты им должен - счет пассивный - по "нормальному" сальдо должно быть в кредите. Если сальдо в дебете (чего быть не должно) - значит, где-то косяк, поэтому 1С рисует сальдо все равно в кредите, но отрицательное и красным - чтоб издалека было видно, что косяк) .
60.2 - авансы выданные - это поставщики тебе должны - счет активный - по "нормальному" сальдо должно быть в дебете. Если сальдо в кредите (чего быть не должно) - значит, где-то косяк, поэтому 1С рисует сальдо все равно в дебете, но отрицательное и красным - чтоб издалека было видно, что косяк) .
Но в расчетах с контрагентами легко запутацца, особенно когда последовательность заведения операций в 1С не совпадает с реальной хронологией.
Судя по тому, что по этим счетам (60.1, 60.2) сальдо одинаковое, но отрицательное, скорее всего по обоим этим счетам сальдо должно быть нулевое.. . Может. там хронология нарушена, может, взаимозачет сделан, которого делать не надо (взаимозачет делается либо ручной операцией, либо бухгалтерской справкой, вроде еще есть какой-то специальный документ, но я им не пользовался - не знаю) , а может, в самом взаимозачете дебет с кредитом перепутан, а может еще какая ошибка.. .
поэтому надо тупо проверить проводки по этим счетам по каждому поставщику и по каждому договору, по которым такой косяк.
правильные проводки такие:
делаем предоплату поставщику с расчетного счета
дб 60.2 кр 51 118000 руб.
пришол товар:
дб 41 кр 60.1 100000 руб. - отражена себестоимость товара (без НДС) - проводки по каждому товару! Я тут сводно написал 100000 руб.
дб 19.3 кр 60.1 18000 руб. - учтен входной НДС
зачтена предоплата поставщику
дб 60.1 кр 60.2 118000 руб.
если предоплаты не было. то зачитывать не надо.
если предоплаты не было - платим после поступления товаров:
дб 60.1 кр 51 118000 руб.
вот как-то так.. .
1С обычно автоматически определяет и разносит авансы и оплаты. И он все считает правильно, если правильно заводить операции - в хронологической последовательности. А если хронология нарушена, что-то проведено/перепроведено задним числом - тут такие косяки и вылезают...
60.1-К-т это расчеты с поставщиками-задолженность за покупателем.
А Д-т 60.2 это перечисленный аванс.
А Д-т 60.2 это перечисленный аванс.
Похожие вопросы
- Проводки Д19.1 - К60 и Д68.2 - К19.1
- при оплате поставщику в USD, в проводках формируется запись Дт 60.21 Кт 91.01 (Смотри внутри)
- Помогите придумать и расписать пример проводки при 1)ос, 2) когда что-то произвели, 3) когда что-то купили4)продали
- Помогите, пожалуйста, существует ли такая проводка?Дт 71.1 Кт 60.1
- Взаимозачет. нам должны 100000, мы должны 300000, как оформить, проводки. Обычная система. В 1С7,7 проводку 60-62не пуск
- Карточка сч. 60.1. Сальдо на начало : К-т - 10287612.27 (по-красному)
- Членские взносы СРО проводки такие: 1) Д76.5 К51 2) Д20 К 76.5? Документов-то нет! А так: Д97 К51? В 1cv77 чтоб сошлось.
- Помогите с проводкой 60-76НА
- Какой документ делает проводку Дт62,1-Кт90,1-1180?
- чем отличаются проводки д62к90.1 от д62к91? Никак не могу понять. 1 от д62к91 Никак не могу понять