Бухгалтерия, аудит, налоги
В 1 с 7.7 программа не дает закрыть месяц
В 1 с 7.7 программа не дает закрыть месяц, пишет что база распределения прибыли = 0, у нас действительно в том месяце небыло выручки, но как мне распределить расходы по аренде и проч...
Поставьте в Учетной политике в реквизите База распределения косвенных расходов не "Выручка", а Сумма прямых затрат, например. Или материальные затраты.
хм, а если вид деятельности характеризуется отсутствием незавершенного производства? А если по методу "директ-костинг" выгоднее уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль? тогда как?
Например, если у вас в январе была выручка, а в феврале ее не было, а в марте снова была (хоть 1 рубль, но была!) , то спишите 26 на 90.8 бухгалтерской справкой. Потому что расчетный период по налогу на прибыль - квартал. Налоговые регистры вы распечатаете за квартал и туда войдут все расходы за квартал.
И НДС он тоже квартальный, поэтому в книгу покупок счет-фактуры включайте и распечатывайте ее за квартал.
На 97 счет ничего в этом случае списывать нельзя!
Например, если у вас в январе была выручка, а в феврале ее не было, а в марте снова была (хоть 1 рубль, но была!) , то спишите 26 на 90.8 бухгалтерской справкой. Потому что расчетный период по налогу на прибыль - квартал. Налоговые регистры вы распечатаете за квартал и туда войдут все расходы за квартал.
И НДС он тоже квартальный, поэтому в книгу покупок счет-фактуры включайте и распечатывайте ее за квартал.
На 97 счет ничего в этом случае списывать нельзя!
если нет выручки - то все расхоты текущего периода надо отнести на сч 97 расходы будущих периодов. нет доходов - нет расходов!!!! а счета фактуры- проводить в месяце, когда будут доходы!!!!
Вот самая существенная ошибка всех бухгалтеров в том что счет 76.5 для них помойка по всем мутным взаиморасчетам с контрагентами, а 97 мусорка для всех не списанных расходов. Если нет выручки, то и соотвественно списывать расходы на убыток вы не в праве. Пока. Расходы останутся там, где они и должны находится - на остатке 20 сч. как незавершонка и на 91.2 по прочим. На 97 не суйте все подряд иначе при выездной вам дадут "по башке" очень больно, проходили, знаем.. . По мере их накопления, сальдо по 20 будет все больше, а что делать? Но при первом появлении выручки на сч. 90.1.1 мы смело их спишем на 90.2.1. Если 1С что-то не дает сделать, то это не спроста. Это подсказка для размышления.
или вручную, проводками закрыть
Если в константах - метод учета директ-костинг, косвенные должны списаться на 90 счет, прямые списать нельзя, они будут ждать выручку.
1.Закройте вручную операциями
2.потом проведите закрытие месяца
3.регламентные операции по НУ
2.потом проведите закрытие месяца
3.регламентные операции по НУ
Похожие вопросы
- Всегда работала в 1:С 7.7. Стоит ли переходить на 8-ку?
- В 1:С 7.7 надо выгрузить с одного компьютера всю информацию на другой комп. как это сделать???
- Не могу разобраться с порядком оформления книг покупок и продаж в 1 С 7.7
- Программа для ведения учета 1С Предприниматель 7.7 или 1С Предприниматель 8?
- кто ответит в чем различие програм 1с бухгалтерия версии 7,7 и версии 8,1. чем отличаются эти программы кто знает?
- ЕНВД в программе УСН 7.7 : начисление заработной платы. Подскажите, какой поставить код дохода
- скажите как закрыть счет 20 в 1с .7.7
- у нас СТО. соответственно мы оказываем услуги. Как нам правильно заполнить оказание этих услуг в программе 1С 7.7.
- Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким документом в программе 1С 7.7 отобразить передачу материалов подрядчику???
- Выписка из главной книги. Подскажите для чего она нужна и как её можно сформировать в программе 1С 7.7