Бухгалтерия, аудит, налоги
Закрыть 20,26 счет. Проводки Дт 91.2 Кт 26, Дт ? Кт 20. Производство еще не начато.
согласнас тем ответом, котоый дала Irina, однако хочу немного поправить ее рассуждения. Все расходы по выпуску продукции, которую вы изготавливали и потом реализуете, нужно закрыть на себестоимость в тот момент, когда эту продукцию будете продавать, а не рвными долями по несколько месяцев. Кода проводите выручку, тогда и списываете в на себестоимость соответствующие этим доходам расходы, за исключением програмного обеспечения, его и т. п согласно срокам, указанным в документах
Да, все расходы на счет 97. По каждому виду расходов отдельной строчкой и за каждый месяц возникновения.
Т. е. у вас должны были быть проводки Дт97 Кт10, 02, 70, 69 и т. п.
услуги банка так же Д97 Кт51. И только начиная с месяца получения выручки 97 будет списываться на 20, 26 и 91 счета.
Это касается выручки на счете 90.1, а производство раньше начинается, когда сырье и материалы на 20 счет списываются и оборудование начинает работать на выпуск готпродукции.
Поэтому в июле у вас начало производственного процесса Дт20 Кт10, Дт 26 Кт60, Дт91,2 Кт51 и т. д. Проводки идут как обычно. и формируется счет 20, счет 43 и незавершенка. А вот выручка у вас может быть в августе. Тогда с августа по декабрь ежемесячно сумма по счету 97 разделить на 5 месяцев. Расходы на 97 счете, связанные с подготовкой производственного процесса должны быть списаны полностью до конца налогового периода (за исключением РБП по лицензиям, расходов по договорам лизинга, страховок и тому подобных) . А если выручка уже в июле будет, то расходы с 97 счета разделить на 6 месяцев.
Т. е. у вас должны были быть проводки Дт97 Кт10, 02, 70, 69 и т. п.
услуги банка так же Д97 Кт51. И только начиная с месяца получения выручки 97 будет списываться на 20, 26 и 91 счета.
Это касается выручки на счете 90.1, а производство раньше начинается, когда сырье и материалы на 20 счет списываются и оборудование начинает работать на выпуск готпродукции.
Поэтому в июле у вас начало производственного процесса Дт20 Кт10, Дт 26 Кт60, Дт91,2 Кт51 и т. д. Проводки идут как обычно. и формируется счет 20, счет 43 и незавершенка. А вот выручка у вас может быть в августе. Тогда с августа по декабрь ежемесячно сумма по счету 97 разделить на 5 месяцев. Расходы на 97 счете, связанные с подготовкой производственного процесса должны быть списаны полностью до конца налогового периода (за исключением РБП по лицензиям, расходов по договорам лизинга, страховок и тому подобных) . А если выручка уже в июле будет, то расходы с 97 счета разделить на 6 месяцев.
операция"закрытие месяца"....откуда 20 счет, если нет производственного процесса а ?
Rano Utepova
закрытие месяца не проходит ит, т.к. нет пока продаж. 20- уже закупили материал , сырье для производства
Все расходы, связанные с подготовкой к запуску проиводства относятся на счет 97 - расходы будущих периодов. Как только производство будет запущено, затраты равномерно спишутся.
Рассчитать себестоимость и списать ее без готовой продукции нельзя. А вот подготовительный период и все затраты с ним связанные равномерно распределяются на готовую продукцию в будущем производстве. Это позволит вам списать затраты и уменьшить налогооблагаемую базу.
Рассчитать себестоимость и списать ее без готовой продукции нельзя. А вот подготовительный период и все затраты с ним связанные равномерно распределяются на готовую продукцию в будущем производстве. Это позволит вам списать затраты и уменьшить налогооблагаемую базу.
Ну если есть 20 счет-то производство есть! Выручки, видимо у Вас нет. Варианты: Если производственный процесс не закончен-делайте НЗП и остаток на 20 счете правомерен. Если закончен, а выручки нет, отнесите на 97, что бы не показывать убыток (Налоговая не любит убыток) , и 26 тоже отнесите на РБП.
Rano Utepova
Что Дт 91.2 Кт 26 нельзя?
Николай Петров
Это коряво для налогового учета. Отнесите на расходы будущих периодов.как только появится выручка -спишите на затраты ваши ком. расходы.
Похожие вопросы
- Правильны ли проводки по командировочным расходам Дт 26 Кт 71 сумма 100 руб. за сутки. А остальные на Дт 91.2 Кт 71 ???
- Что показывает проводка Дт.сч.94 - Кт.сч.71
- В каком документе 1С Бухгалтерия и при каких условиях можно реализовать проводку ДТ 62.1 - КТ 90.1 - 1180?
- при оплате поставщику в USD, в проводках формируется запись Дт 60.21 Кт 91.01 (Смотри внутри)
- Штраф оплатила организация за физическое лицо (работника) в 2011 года, при этом проводка была Дт 76.5 Кт 51.
- Пожалуйста, помогите решить задачку. подскажите проводки и расчеты! напишите что в Дт а что в Кт? и какие счета.
- Помогите, пожалуйста, существует ли такая проводка?Дт 71.1 Кт 60.1
- как закрыть 26 счет?
- Подскажите пожалуйста проводку. Начислен больничный лист, как провести? Дт и Кт
- Выручки нет, но много расходов. В конце месяца закрыли 26 счет 91-ым, образовалась разница м/у НУ и БУ Почему? как испра