Бухгалтерия, аудит, налоги
Какие нюансы нужно учесть при составлении Договора Поставки, чтобы избежать возможных проблем при налоговой проверке ???
Если в договоре поставки не будет прописано, что расчеты осуществляются на основе предоплаты, то с авансов, перечисленных поставщику, нельзя предъявить к вычету НДС с этого аванса.
Главное избежите проблем с поставщиком! Дело - это главное!! !
А налоговая дело десятое! Это работа бухгалтера!
А налоговая дело десятое! Это работа бухгалтера!
к договору запросите копию Устава, копию решения о создании, копию ИНН, ОГРН, выписку из ЕГРЮЛ, если есть возможность копию книги продаж за период работы с вами и копию налоговой декларации по НДС, все документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика, в основном налоговая придирается именно к этому (если не подтверждаются встречные проверки) и хуже того если поставщик недобросовестный судебная практика поменялась с 2009г. не в пользу налогоплательщика
при составлении текста-надо учитывать интересы всех сторон договора-например для покупателя нужен договор поставки или розничной продажи договор-большая разница
при проверке стороны-как гарантия оплат от нее-проверьте на сайте егрюл - существует ли она и совпадает ли информация-на это опираются суды - важно на дату подписания договора
любой договор обязательно должен содержать место подписания-город
дату
сумму в валюте или такое описание-из которого можно точно рассчитать сумму в валюте
реквизиты сторон печати оригиналы
место арбитражного суда
тп
при проверке стороны-как гарантия оплат от нее-проверьте на сайте егрюл - существует ли она и совпадает ли информация-на это опираются суды - важно на дату подписания договора
любой договор обязательно должен содержать место подписания-город
дату
сумму в валюте или такое описание-из которого можно точно рассчитать сумму в валюте
реквизиты сторон печати оригиналы
место арбитражного суда
тп
В дополнение к вышесказанному: обратите внимание- если это договор поставки товара, то у вас обязательно должен быть прописан момент перехода права собственности на товар, также должно быть озвучено за чей счет и как товар доставляется от поставщика к покупателю, от этого зависит оформление ТТН, а налоговики очень любят ТТНы для обоснования расходов по перевозкам и для вычетов по НДС, обязательно порядок оплаты и если у вас прописаны в договоре штрафы, то должно быть четко оговорено за что, как и сколько и что штрафы стороны принимают к учету только если были предъявлены претензии ( хотя по этому вопросу сейчас арбитраж в пользу налогоплат-в).
Налоговая проверка обычно не лезет в нюансы составления договора. Налоговиков интересует аффилированность сторон, проявили ли вы должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента.
Напишите строчку об НДС ("с НДС" или "без НДС")
Напишите о виде расчетов (наличный, безнал)
Напишите срок действия договора не более 11 месяцев
Правильно сформулируйте раздел "Предмет договора"
Напишите о виде расчетов (наличный, безнал)
Напишите срок действия договора не более 11 месяцев
Правильно сформулируйте раздел "Предмет договора"
Похожие вопросы
- Если есть счет-фактура,накладная и пр. док.,но нет договора поставки.Вправе ли покупатель учесть расходы на покупку этих
- Выездная налоговая проверка составила акт, и начальник налогового органа решил привлечь налогоплательщика
- Вопрос по выездной налоговой проверке!!!
- Налоговая проверка! Подскажите! ВОПРОС внутри
- Какие документы выдаются покупателю по договору поставки на начисленные и оплаченные пени согласно договора.
- Выездная налоговая проверка (+)
- УСН. Налоговая проверка. Кто сталкивался.
- встречная налоговая проверка
- Налоговая проверка
- Вопрос про уточненные отчеты и налоговую проверку.
все эти документы, то к нам никаких претензий ???