Бухгалтерия, аудит, налоги
Как правильно рассчитать налоги для ООО (УСН), %? может формулы есть?
пенсионный, единый, на доход физ лиц, в фонд соц страха?...как их правильно рассчитать? помогите пожалуйста
1) УСН в зависимости от того какая у вас налоговая база
а) Доходы х 6%
уменьшается налог на сумму уплаченных в объеме начисления страховых взносов в ПФ и ФСС от НС и ПЗ
б) (Доходы - Расходы) х 15% ставку нужно узнать в своей налоговой, ставку регионы могут уменьшать до 5%
2) ПФ от начисленной зарплаты
1) для лиц старше 1967 года рождения 14% в страховую часть ПФ
2) для лиц 1967 года рождения и моложе 8% в страховую часть ПФ и 6% в накопительную часть ПФ
3) ФСС от НС и ПЗ от начисленной зарплаты
% устанавливает ФСС в зависимости от основного вида деятельности от 0,2% до 8,5%
4) НДФЛ начислять на зарплату, удерживать из зарплаты и перечислять в бюджет
(Зарплата - стандартный налоговый вычет) х 13%
Стандартный налоговый вычет дается по заявлению работника
-400 рублей на себя ежемесячно до достижения дохода нарастающим итогом с начала года не превышающим 40000 рублей
-1000 рублей на каждого ребенка, находящегося на обеспечении ежемесячно до достижения дохода нарастающим итогом с начала года не превышающим 280000 рублей, Про другие СНВ читайте в 218 статье 23 главы НК РФ
Если работники нерезиденты, то СНВ им не дают и НДФЛ по ставке 30%, когда станут резидентами пересчитывют НДФЛ
а) Доходы х 6%
уменьшается налог на сумму уплаченных в объеме начисления страховых взносов в ПФ и ФСС от НС и ПЗ
б) (Доходы - Расходы) х 15% ставку нужно узнать в своей налоговой, ставку регионы могут уменьшать до 5%
2) ПФ от начисленной зарплаты
1) для лиц старше 1967 года рождения 14% в страховую часть ПФ
2) для лиц 1967 года рождения и моложе 8% в страховую часть ПФ и 6% в накопительную часть ПФ
3) ФСС от НС и ПЗ от начисленной зарплаты
% устанавливает ФСС в зависимости от основного вида деятельности от 0,2% до 8,5%
4) НДФЛ начислять на зарплату, удерживать из зарплаты и перечислять в бюджет
(Зарплата - стандартный налоговый вычет) х 13%
Стандартный налоговый вычет дается по заявлению работника
-400 рублей на себя ежемесячно до достижения дохода нарастающим итогом с начала года не превышающим 40000 рублей
-1000 рублей на каждого ребенка, находящегося на обеспечении ежемесячно до достижения дохода нарастающим итогом с начала года не превышающим 280000 рублей, Про другие СНВ читайте в 218 статье 23 главы НК РФ
Если работники нерезиденты, то СНВ им не дают и НДФЛ по ставке 30%, когда станут резидентами пересчитывют НДФЛ
Примите бухгалтера! Она все Вам рассчитает.. и сдаст все отчеты. также будет вести всю вашу финансовую документацию!
электронку скинь сброшу таблицу
Похожие вопросы
- Как правильно рассчитать налог УСН 6% с работниками.
- Как правильно рассчитать налоги?
- Как правильно рассчитать налог на доходы трейдера? Рассматривается ситуация, когда брокер не является налоговым агентом.
- Как правильно рассчитать налог по УСНО-доходы 6% ?
- Помогите рассчитать налог для ИП с УСН 6 %
- Нюансы формулы расчета лимита кассы 2012 (ООО УСН) Подскажите пожалуйста кто знает? Смотрите внутри
- Правда ли, что вся сумма, которая оказалась на расчетном счету ооо (усн) будет облагаться налогом на прибыль? Налоги усн
- Помогите, пожалуйста! совсем запуталась. . как правильно прописать уст. кап. ооо (1 учред. ) . УСн, налог - дох. минус расх.
- зачет налога: переплата по УСН, недоимка -НДФЛ
- Как рассчитать налог по УСН(15%)?
Да и цифры пока не такие большие чтоб послноценного бухгалтера брать
Это Вам кажется, что справляетесь с ИП было бы проще, а в ООО обязаны вести бух.учет.