Бухгалтерия, аудит, налоги
Может ли в ОСВ по счету 62 сальдо на конец месяца быть минусовым. И закрывается этот счет в конце года
или остаток переносится на 2011 год??
Вы работаете в 1С-8? Я видела там 62 с минусом. Но.. . 1С-8 очень чувствительна к установке времени. Если Вы забивате данные не в онлайн, а например раз в неделю (приходящий бухгалтер) , то внимательно отслеживаем время.
62 не может быть минусовым. Там происходит нестыковка в программе между 62.1 и 62.2.
По 62 почти всегда остаток . Кто-то проплатит 31 декабря, а кто-то забудет оплатить перед праздниками. Остатки переносятся на 2011г
62 не может быть минусовым. Там происходит нестыковка в программе между 62.1 и 62.2.
По 62 почти всегда остаток . Кто-то проплатит 31 декабря, а кто-то забудет оплатить перед праздниками. Остатки переносятся на 2011г
К счету 62 открывается 2 субсчета
1) 62.1 Расчеты с покупателями
2) 62.2 Авансы полученные
Сальдо по 62.1 всегда Дебетовое, показывает задолженность покупателей за отгруженную продукцию, оказанные услуги, выполненные работы. А сальдо по 62.2 счету всегда кредитовое, показывает сумму полученных авансов, на которые еще не отгружена продукция.
Если все покупатели рассчитаются, то счет 62.1 закроется на конец года ( но такого практически небывает) , если нет, то будет висеть сальдо, пока не расплатятся. На конец года счет 62.2 закроется, если в счет всех поступивших авансов вы отгрузите продукцию, если нет, то будет висеть сальдо. Если задолженность висит 3 года, то по истечении срока исковой давности ( 3-х лет) делается инвентаризация задолженности и на основании приказа директора она списывается.
За этими счетами приходится следить. Если вы получили предоплату, которую нужно поставить на 62.2, а поставили на 62.1 ( а отгрузки нет) , то по 62.1 счету эта сумма будет висеть красным со знаком минус.
1) 62.1 Расчеты с покупателями
2) 62.2 Авансы полученные
Сальдо по 62.1 всегда Дебетовое, показывает задолженность покупателей за отгруженную продукцию, оказанные услуги, выполненные работы. А сальдо по 62.2 счету всегда кредитовое, показывает сумму полученных авансов, на которые еще не отгружена продукция.
Если все покупатели рассчитаются, то счет 62.1 закроется на конец года ( но такого практически небывает) , если нет, то будет висеть сальдо, пока не расплатятся. На конец года счет 62.2 закроется, если в счет всех поступивших авансов вы отгрузите продукцию, если нет, то будет висеть сальдо. Если задолженность висит 3 года, то по истечении срока исковой давности ( 3-х лет) делается инвентаризация задолженности и на основании приказа директора она списывается.
За этими счетами приходится следить. Если вы получили предоплату, которую нужно поставить на 62.2, а поставили на 62.1 ( а отгрузки нет) , то по 62.1 счету эта сумма будет висеть красным со знаком минус.
Сальдо по своей природе минусовым или "плюсовым" быть не может. ТОЛЬКО кредитовое или дебетовое. Сч. 62 "Учет расчетов с покупателями и заказщиками" относится к счетам учета расчетов и является активно-пассивным, т. е. "расположение" сальдо будет зависить от состояния расчетов с контрагентом. Например: мы (организация "А") получили от покупателя аванс под предстоящие поставки Д 51 К 62 - сальдо будет кредитовым, да! ? (мы должны "отработать" полученный аванс) . Если же мы покупателю отгрузили (отправили) продукцию, товары, оказали услуги, предъявили ему счет на оплату, а он в этом отчетном периоде (году, например) нам деньги на расчетный счет не перечислил, тогда создается дебиторская задолженность и сальдо остается на счете по Д. Эти операции отражаются следующей корреспонденцией: Д 62 К 90.1 - счет предъявлен и Д 90.2 К 43,41,20
Попробуйте перепровести документы а потом сделать закрытие месяца по каждому месяцу, такое бывает когда после закрытия месяца что то поправляешь в учете или меняешь до даты закрвытия
Похожие вопросы
- У активных счетов сальдо на конец всегда по дебету, а у пассивных всегда по кредиту?
- Что такое входящее сальдо? и сальдо на конец месяца? Подскажите пожалуйста.
- как механически обнулить оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам на конец года?
- Правда ли, что на конец года если на счету организации (усно) остаются деньги они облагаются налогом на прибыль?
- Что означает выражение "Сальдо на начало месяца"
- как рассчитать Сумма износа, Остаточная стоимость на начало года и на конец года?? , приложение картинка
- Должна ли кассовая книга за месяц сшиваться или сшивается только на конец года и где это можно посмотреть?
- А в декларации по НДС за 4 квартал 2008 года я должна восстановить НДС с ТМЦ и ОС числящихся на конец года?
- Подскажите образец заявления на получения вычета при покупке квартиры НО НЕ В КОНЦЕ ГОДА,с декларацией,а сразу при
- Дайте пожалуйста старый план счетов (до 1998 года)