Заполняю деклорацию.
Вводные : я ИП, работников нет.
Заплатил в ПФР 17208
Налог в месяц по енвд 7625
Первые три периода 21,22,23 оплачивал по 7625
Составил декларации с корректировкой 1 на эти периоды.
НА 24 период составлять сначала на 7625, а потом еще одну тоже с коррекцией на вычет или срузу делать с учетом вычета с корректировкой 0?
Сколько платить в 24 периоде? или насколько я понимаю я переплатил?
Мой расчет 17208\4=4302.
Списать можно половину от налога это 7625\2=3813
Складываю переплаты по первым трем периодам 3813+3813+3813=11439
За 24 я должен заплатить без вычета 7625, а с учетом 3813.
Соответственно я переплатил 11439 - 3813 = 7625
Правильно?
Бухгалтерия, аудит, налоги
Вопрос по вычету ПФР из ЕНВД
Ни коррекция, а уточненка! А то меня запутали) вы как оплачивали в ПФР? Ровными частями? Или вы сразу одной суммой заплатили? лдано, не важно. Если сделали уточненки на первые 3 квартала, а сейчас соответственно делаете за 4, то делайте сразу нормально! Зачем делать неверно, а потом уточненки сдавать? расчет такой: если вы сделали уточненки, то налог в декларации должен был быть 3813руб. умножить на 4 квартала 15252 руб за год. вы оплатили получается 22875, так? переплата 7623 руб. за 2012 год. Так что всё верно.. . В начале февраля пойдете в ИФНС, и поросите баланс расчетов, там будет видно вашу переплату.
Если вы оплатили взносы в ПФР в 4 квартале, то вы не имеете право уменьшать исчисленный налог по ЕНВД за 1,2,3 кварталы, за эти периоды вы должны были оплатить полностью сколько исчислили налог (если я правильно поняла то 7625 в квартал, т. е 22875 за три квартала) . Если так, то ни какие корректировочные декларации вы подавать не должны были за 1,2,3 кварталы. Ни какой переплаты у вас нет. К вычету принимаются именно уплаченные взносы и именно в том отчетном периоде в каком они были уплачены. По 4 кварталу вы исчисляете налог 7625, взносов вы оплатили 17208, значит налог у вас будет за 4 квартал 3813. Декларацию за 4 квартал подаете первичную с кодом "0". На будующее оплачивать взносы в ПФР лучше раз в квартал в конце последнего месяца квартала в размере 1/4 от общей суммы взносов (например за 1 кв. 2013 года нужно оплатить где-то 26.03.13 если оплачиваете по квитанции, если по р/счету то можно в предпоследний рабочий день последнего месяца текущего квартала, где то 28.03.13). С 01.01.2013 ИП на ЕНВД без работников имеют право уменьшить исчисленный налог на 100% уплаченных в отчетном периоде взносов в ПФР, т. е именно уплаченых в январе, феврале, марте 2013 года.
важное значение имеет когда имеено Вы заплатили в ПФ.
при ЕНВД платить в ПФ надо по квартально.
при ЕНВД платить в ПФ надо по квартально.
Похожие вопросы
- Вычет пфр по енвд
- открыла ООО, какая процедура отчислений вычетов пфр, фсс, фомс за сотрудников
- вопрос по вычетам
- Господа, помогите пожалуйста по вопросу имущественного вычета и ндфл:
- Вопрос бухгалтерам знающим УСН и ЕНВД
- Вопрос налоговый вычет ИИС
- Как правильно платить взносы в ПФР и получать вычеты по УСН "Доходы"?
- Помогите, пожалуйста, я не могу разобраться со взносами в ПФР, ФФОМС, ТФОМС при ЕНВД. см. далее
- Должен ли Индивидуальный предприниматель за себя делать отчисления в ПФР и ФСС при ЕНВД?
- ЕНВД как рассчитать взнос в ПФР при доходах свыше 300 т. р?