Заказчик (ООО) запросил акт сверки.
Ситуация следующая:
ИП и ООО подписали в августе договор на ежемесячное предоставление услуг. В первом месяце стоимость услуг составила 25 000 рублей (включая разовые работы на 20 000 руб.)
Далее по договору, ИП предоставляет услуги на сумму 5000 руб. в месяц.
ООО оплатило 25 000 за август .
В сентябре ИП выставил счёт на 5000 руб. Но он не был оплачен.
Как примерно в данной ситуации может выглядеть акт сверки?
Бухгалтерия, аудит, налоги
Как правильно составить акт сверки? Может кто знает.
ИП пишет 1. 31.08.2019. - оказаны услуг - 5 000 (по дебету)
дата акта на разовые услуги - оказаны услуги 20 000 (по дебету)
дата поступления платежа от ООО - 25 000 (по кредиту)
2. 30.09.2019 - оказаны услуги - 5 000 (по дебету)
У ИП на данное число дебетовое сальдо 5 000
Но это все отражается в специальной табличке, где есть столбец Дт и есть столбец Кт
Вы наберите в поисковике в интернете "Акт сверки", скачайте и заполните как я Вам написала выше.
дата акта на разовые услуги - оказаны услуги 20 000 (по дебету)
дата поступления платежа от ООО - 25 000 (по кредиту)
2. 30.09.2019 - оказаны услуги - 5 000 (по дебету)
У ИП на данное число дебетовое сальдо 5 000
Но это все отражается в специальной табличке, где есть столбец Дт и есть столбец Кт
Вы наберите в поисковике в интернете "Акт сверки", скачайте и заполните как я Вам написала выше.
Про счет забудь - он не имеет значение. Это предложение об оплате, изменений в учете при этом не происходит, если не выставил и не подписал акты об оказании услуг, или не получил платеж. Про дебит-кредит забудь, акт сверки это не бухгалтерский документ. Задолженность на начало, в одной колонке отгрузки (акты об оказании услуг) в другой колонке оплаты, задолженность на конец. Стобец по твоим данным и столбец по данным контрагента. Одна сторона заполняет, другая вписывает свои данные, оба подписывают. Или один оформляет с учетом обеих сторон чтобы ручкой не писать, и оба подписывают. Если есть расхождения и стороны договорились у кого верно, то вторая сторона либо исправляет старые периоды и пересдает отчетность, либо регистрирует корректировку долга текущей датой и родолжаем работать. Форму можешь попросить вывести в Excel из любой 1С, или у контрагента запроси акт сверки.
Похожие вопросы
- Как правильно составить акт сверки?
- Как составить акт сверки?
- Увольняется главбух. КАК правильно составить акт приема-передачи документов между ней и директором ?
- Акт сверки с поставщиком и покупателем одновременно
- Налоговая дала акт сверки по налогам: у нас переплата по всем налогам, которой реально НЕТ. Как поступить?
- Помогите научиться читать акт сверки.
- как в 1с 8ке создать акт сверки??
- Как сделать акт сверки в 1сv8 редакция 1,6
- Акт сверки 1с8
- Вопрос по актам сверки