Бухгалтерия, аудит, налоги
Что теперь делать с НДС при взаимозачёте?
Ничего с НДС делать не нужно. Просто составляйте акт взаимозачета или заявление о проведении зачета и указывайте в нем сумму НДС.
Ничего. Тоже взаимозачет. Перечислять ничего не надо.
В декабре 2008 года Правительством РФ был принят ряд антикризисных мер, которые коснулись и НДС. С 01.01.09. при зачете по сделкам, которые совершаются в 2009 году перечислять НДС не нужно.
По операциям отгрузки-поступления до 01.01.09 - также надо перечислять отдельно (в сумме приходящейся на тот период) , а если до 2009 не было взаимоотношений - то просто как было. Д60, К62 на полную сумму взаимозачета.
а теперь стало как было раньше....))))))))))
Теперь не надо, насколько я знаю
Взаимозачет является одним из способов прекращения обязательств между сторонами сделки. Решение о взаимозачете может быть принято в отношении требований, срок исполнения которых наступил либо не установлен в договоре (определен моментом востребования) . Указанные требования должны быть встречными (вытекать из двух разных договоров, например поставки и реализации товаров) и однородными (денежные обязательства не могут быть погашены имуществом) . Для проведения взаимозачета достаточно уведомления одной из сторон. Это следует из статьи 410 Гражданского кодекса.
Факт зачета взаимных требований нужно оформить документально (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ) . Это может быть заявление о зачете взаимных требований или акт взаимозачета. При этом у инициатора зачета должно быть подтверждение того, что его контрагент получил уведомление о зачете (п. 4 информационного письма ВАС РФ от 29.12.01 № 65).
При реализации товаров (работ, услуг) , обязательства по оплате которых прекращаются зачетом, налоговую базу по НДС определяют по общим правилам исходя из рыночной стоимости переданных товаров (работ, услуг) (п. 1 ст. 154 Налогового кодекса) . К вычету принимают сумму НДС, предъявленную контрагентом и выделенную в его счете-фактуре (п. 1 ст. 172 Налогового кодекса) . Перечислять друг другу суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, в денежной форме участники взаимозачета не должны. Исключением из этого правила являются сделки, по которым товары (работы, услуги) были приняты к учету до 1 января 2009 года. Если обязательства по оплате этих товаров (работ, услуг) прекращаются зачетом после 31 декабря 2008 года, суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, контрагенты должны перечислить друг другу отдельными платежными поручениями. Это следует из пункта 12 статьи 9 Федерального закона от 26.11.08 № 224-ФЗ.
Факт зачета взаимных требований нужно оформить документально (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ) . Это может быть заявление о зачете взаимных требований или акт взаимозачета. При этом у инициатора зачета должно быть подтверждение того, что его контрагент получил уведомление о зачете (п. 4 информационного письма ВАС РФ от 29.12.01 № 65).
При реализации товаров (работ, услуг) , обязательства по оплате которых прекращаются зачетом, налоговую базу по НДС определяют по общим правилам исходя из рыночной стоимости переданных товаров (работ, услуг) (п. 1 ст. 154 Налогового кодекса) . К вычету принимают сумму НДС, предъявленную контрагентом и выделенную в его счете-фактуре (п. 1 ст. 172 Налогового кодекса) . Перечислять друг другу суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, в денежной форме участники взаимозачета не должны. Исключением из этого правила являются сделки, по которым товары (работы, услуги) были приняты к учету до 1 января 2009 года. Если обязательства по оплате этих товаров (работ, услуг) прекращаются зачетом после 31 декабря 2008 года, суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, контрагенты должны перечислить друг другу отдельными платежными поручениями. Это следует из пункта 12 статьи 9 Федерального закона от 26.11.08 № 224-ФЗ.
Похожие вопросы
- НДС при взаимозачете
- НДС при взаимозачетах, как правильно отразить?
- Что делать с НДС???
- Организация на УСНО, выставили счет на 54000р. в том числе НДС 5224р. Какую сумму оплачивать??чт делать с НДС????
- что делать с НДС при переходе с осно на упрощенку
- я захотел крутануть денег и перевел деньги для обнала документы делать с ндс или без?
- Взаимозачет. Как быть с НДС?
- Нужно ли при взаимозачете оформлть счет-фактуру на аванс?
- ВЗАИМОЗАЧЁТ с упрощенцем. Помогите!!!!
- Можно ли провести взаимозачет взаимных требований если организация на ЕНВД