Бухгалтерия, аудит, налоги
НДС при взаимозачете
Доброе утро :) Очень нужна Ваша консультация, потому что совершенно ничего не понимаю :(В 4 квартале контрагент отгрузил нам продукцию. НДС приняли к вычету (на основании счет-фактуры). Оплатить сейчас не можем и нам предложили взаимозачет, мы отгрузим ему свою продукцию... Какой порядок действий, документооборот с нашей стороны и стороны контрагента, что происходит с НДС? Не судите строго, опыта мало, я буду очень признательна за Ваши ответы :)))
в том то и дело, что изменения вступают в силу с 01.01.09 и распространяются на отношения возникшие в 2009 году.
Переходные положения предусмотрены в п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ: если товарообменные операции, взаимозачеты, расчеты ценными бумагами осуществляются с 1 января 2009 г. , но товары (работы, услуги, имущественные права) были приняты к учету до этой даты, НДС ставится к вычету в соответствии с ранее действовавшим порядком. То есть в ситуации, когда товары отгружены в 2008 г. , а акт взаимозачета подписан уже в 2009-м, налоговые органы будут по-прежнему требовать принимать к вычету только суммы НДС, перечисленные отдельным платежным поручением. О проблеме принятия к вычету НДС при взаимозачете см. в Практическом комментарии основных изменений налогового законодательства с 2008 года.
Переходные положения предусмотрены в п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ: если товарообменные операции, взаимозачеты, расчеты ценными бумагами осуществляются с 1 января 2009 г. , но товары (работы, услуги, имущественные права) были приняты к учету до этой даты, НДС ставится к вычету в соответствии с ранее действовавшим порядком. То есть в ситуации, когда товары отгружены в 2008 г. , а акт взаимозачета подписан уже в 2009-м, налоговые органы будут по-прежнему требовать принимать к вычету только суммы НДС, перечисленные отдельным платежным поручением. О проблеме принятия к вычету НДС при взаимозачете см. в Практическом комментарии основных изменений налогового законодательства с 2008 года.
НДС с 2009 года перечислять отдельным п/п не надо.
Дамира Жамбаева
Очень рада Вас видеть! Спасибо за ответ :)
Денис Дудко
Вы совершенно не правы и неморочте человеку голову, сначала внимательно прочитайте изменения вступившие с 01.01.2009 г. У нее отгрузка была в 4 кв.08 г. и на тот момент действовали другие правила.
Согласна с Аленой.
Вот Алена Вам ответила правильно, но я бы на вашем месте советов и интернете не просила, а сходила бы на консультацию к опытному аудитору. Сарафанное радио слушать очень опасно, вам здсь уже столько насоветовали ...половина советчиков ерунду говорят.
не обходимо заключить соглашение с указанием сумм в т. ч НДС и подписать с обеих сторон
С этого года платежками по НДС не обмениваются
С этого года платежками по НДС не обмениваются
Дамира Жамбаева
Спасибо:)
Составляется акт проведения взаимозачета, подписываете и всё! С НДС ничего делать не надо!
Дамира Жамбаева
Спасибо :)
Giorgi Gogua
Есть мнение, что НДС надо гонять по счетам. Потому как обязательства возникли в прошлом году.
Шота Кинкладзе
Анна КР абсолютно права. это не мнение, а оговорено в переходных положениях к ФЗ
грузите свою продукцию, выписываете накли сф, начисляете НДС ( как я понимаю уже в 2009).и все .с взаимозачетов НДС отдельной платежкой отменили с 2009 года.
Дамира Жамбаева
Спасибо:)
Keldibek Mukaev
Отдельные платежки отменили для тех операций если они отноносятся к 2009 г., но у вас отгрузка была в прошлом году, так что надо примемять правила на 2008 г., т.ч. придется перечислять НДС отдельной платежкой.
Похожие вопросы
- НДС при взаимозачетах, как правильно отразить?
- Что теперь делать с НДС при взаимозачёте?
- Взаимозачет. Как быть с НДС?
- Нужно ли при взаимозачете оформлть счет-фактуру на аванс?
- ВЗАИМОЗАЧЁТ с упрощенцем. Помогите!!!!
- Можно ли провести взаимозачет взаимных требований если организация на ЕНВД
- Поставщик выставил счёт с ценой с ндс и без ндс, а документы выставляет по цене с ндс
- ВОпрОС опять ПРО НДС!!!!
- Добрый день, созрел вопрос))) по НДС
- НДС для ИП