Бухгалтерия, аудит, налоги
Вопрос об усн? Кто работал
Т.К. мы на упрощенке, 6%, не уплачиваем НДС. Заключили договор с белорусской организацией. Выставили счет без НДС, теперь они просят составить справку, что они не подпадают под двойное налогообложение. Кто писал или что там писать, помогите???
Я конечно с таким не сталкивалась, но если им нужно доказательство, что вы не работаете с НДС, то вам просто нужно предоставить им ксерокопию заверенную руководством, что вы не являетесь плательщиками НДС. За точность не поручусь, так на мой взгляд д. б. правильно
копию что вы на упрощенке им заверьте и выдайте вместе с пакетом документов
ксерокопию подтверждающую что вы на спецрежиме и письмо о том, что вы не являетесь плательщиком НДС, заверить печатью и подписью
Ваши действия должны соответствовать Соглашению от 15 сентября 2004 года между Правительством РФ и РБ о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнения работ, оказания услуг. Согласно Соглашения и Положения о порядке взимания косвенных налогов при перемещении товаров мжду РФ и РБ, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, уплата НДС производится стороной импортером. Применительно к вашей организации. Если вы ввезли на территорию РФ товары, происходящие с территории РБ, то вы, вне зависимости от того. являетесь ли плательщиком НДС или нет, обязаны исчислить и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС. Налоговой базой для исчисления НДС будет являться стоимость ввезенных товаров с территории РБ, включая расходы на транспортировку. Если вы ввезли товар стоимостью 100000руб. РФ, например 19 мая 2010 года, то по сроку до 20 июня 2010 года вы обязаны исчилить и уплатить в бюджет 18000 рублей НДС, предоставив в налоговый орган декларацию по НДС при ввозе товаров на территорию РФ и заявление о ввозе товаров на территорию РФ с территории РБ с указанием перечня ввозимых товаров, их стоимости, стоимости транспортировки с приложением заключенного контракта с белорусской стороной и с приложением платежного поручения, подтверждающего факт уплаты НДС в бюджет. Заявленние состовляется в трех экземплярах, один из которых вы, после утверждения его налоговым органом РФ, передаете белорусской стороне, продавцу. Это заявление дает ему право по белорусскому законодательству применить к поставке налоговую ставку 0%.
Если бы вы находились бы на общем режиме налогообложения, то уплаченную сумму НДС вы имели право отнести к возмещению. Но так как вы находитесь на спецрежиме (УСНО). то уплаченную сумму НДС вы учитываете в расходах (в стоимости ввезенного товара) только после реализации ввезенного товара с территории Республики Белорусь.
Аналогично должен поступить и Белорусский контрагент, при ввозе товаров на территорию Белоруссии с территории РФ.
Если бы вы находились бы на общем режиме налогообложения, то уплаченную сумму НДС вы имели право отнести к возмещению. Но так как вы находитесь на спецрежиме (УСНО). то уплаченную сумму НДС вы учитываете в расходах (в стоимости ввезенного товара) только после реализации ввезенного товара с территории Республики Белорусь.
Аналогично должен поступить и Белорусский контрагент, при ввозе товаров на территорию Белоруссии с территории РФ.
Похожие вопросы
- Вопрос по УСН
- Вопрос по УСН и ЕНВД
- Вопрос по УСН 6%
- Вопрос по УСН! Помогите пожалуйста!
- ИП на УСН 6%, работает с ккт,нужно ли вести кассовую книгу+рко,пко, соблюдать кассовую дисципл.?
- Ндс ип на усн как работать с осно
- Вопрос про УСН
- У нас ООО применяющее УСН, 2 работающих человека - главный бух. (по трудовому договору) и генер. директор (без договора
- УСН-как работает? Если открыть и закрыть ИП до 31 дек и нет прибыли то налоги будут?
- УСН - можно работать как с НДС, так и без НДС? Или только без НДС?