Бухгалтерия, аудит, налоги

1С 8.2 "Бухгалтерия". Бухгалтера, отзовитесь!

Как просмотреть по каждому контрагенту сумму всех выставленных ему счетов, и сумму всех оплаченных, за определенный период?
у меня 1С 7.7
1С8 была полгода давно, поэтому не помню.

НО!
В 1С8 есть полезная фишка.
В журнале документов - есть фильтрация!
Можно делать фильтрацию по колонкам - по виду документа, по поставщику.. .
Называется - "установить набор по колонке"
Ставишь в нужной колонке на нужную позицию курсор - и нажимаешь эту кнопочку на панели инструментов (она там похожа на воронку жидкость заливать)
Сначала ставишь на колонку типа "вид документа" на позицию, где написано "Счет" – нажимаешь эту кнопочку – бац! – остались одни счета.
Потом ставишь в колонке «Контрагенты» на нужного контрагента - нажимаешь эту кнопочку – бац! – осталось только по этому контрагенту.
В итоге имеем только счета только по этому контрагенту.
Дальше можно это дело скопировать в Эксель.
В 1С 8 любую табличную часть можно скопировать и вставить в Эксель –и там считать…
(правде, у девушек и с Экселем проблемы – но надо научицца – в жизни пригодицца! )

Отключить фильтрацию – там есть такая кнопочка с перечеркнутой воронкой – типа «отключить отбор по колонке»

Освоишь фильтрацию, освоишь Эксель – и сильно облегчишь себе жизнь.

Я, конечно, на поставленный вопрос не ответил, но показал, как можно сделать первую часть вопроса.

Кроме того – есть оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)
Делаешь ОСВ по счетам 62.1. 62.2 (авансы) по выбранному контрагенту с разворотом по договорам (договор – это так называется разрез аналитики в 1С, в натуре это может быть договор, счет и т. п.) . Если учет ведется в разрезе счетов – он выкатит оборотку по счетам.
НО! Там будут показаны только те счета (договоры) , по которым движения были. Если никаких движений не было – он в оборотку попадет.

Еще одно важное разъяснение для девушек.
Счет – это документ в 1С. А еще счет – это разрез аналитики – субконто в 1С (называется договор, основание – не помню как) . Так вот – в ОСВ используются СУБКОНТО, а не документы! Поэтому счета, которые документы, должны жестко однозначно соответствовать счетам, которые субконто! Тогда данные ОСВ будут соответствовать счетам-документам.
А если нет – то будет путаница.

Ну и надо понимать смысл счетов 62.1, 62.2. Это я к тому, что ОСВ не покажет тупо какие счета оплачены, какие нет. Там тоже надо разбираться. Но я надеюсь – ты все-таки бухгалтер, в этом сечешь…
Жарас Муталов
Жарас Муталов
282
Лучший ответ
Сама постоянно сталкиваюсь с этой проблемой- и пересчитываю вручную. Нет в 1С такого вида отчета.
Аня Гордейко
Аня Гордейко
49 690
Формируем оборотку по 60, открываем контрагента делаем настройку (вверху справа) , проставляем галочки - контрагенты, договоры, документы расчетов с контрагентом. Формируем оборотно-сальдовую, где все видать- поступление, списание, остаток
Виолетта Ким
Виолетта Ким
5 101
акт взаиморасчетов сделать