Экономический субъект заключил договор на строительство здания нового цеха с подрядным экономическим субъектом. Договорная стоимость всех работ составила 3000000 руб. Сумма НДС - 540000 руб. До начала строительства подрядчику безналично был перечислен аванс в размере 1800000 руб. По окончанию строительства был составлен акт, подтверждающий выполнение работ в объеме 3000000 руб. без НДС. С подрядчиком произведен полный расчет. Здание цеха введено в эксплуатацию. Затраты госрегистрации составили 5000 руб.
Перечислен аванс, 1800000: Д60 К51
На сумму договорной стоимости всех работ, 3 млн: Д К
На сумму НДС, 540 тыс: Д90-3 К76
Здание цеха введено в эксплуатацию, 3млн: Д01 К08-4
Затраты госрегистрации, 5000: Д69 К50
P.S. Строго не судите, я только учусь.
Бухгалтерия, аудит, налоги
Правильно ли я делаю?
Это делается так : 1)перечислен аванс Д-т 60.2 К-т 51-1800000.Начислен аНДС с аванса Д-т 19 К-т 76 АВ-1800000/118х18=274576
Затем произведены работы Д-т08 К-т 60.1-3000000 и НДС Д-т 19 К-т 60-540000, восстановлен НДС с авансов Д-т 76 АВ К-т 19-274576
Ввод объекта Д-т 01 К-т 08-3000 000 и регистрация Д-т 91.2 К-т 50(если платили наличными" если через банк, то К-т 51 сч)
Зачет аванса Д-т 60.1 К-т 60.2-1800000.
А 90.3 применяется у подрядчика, который начисляет НДС, а вы заказчик, вы платите подрядчику НДС, поэтому начисление учитывается на сч. 19.
Затем произведены работы Д-т08 К-т 60.1-3000000 и НДС Д-т 19 К-т 60-540000, восстановлен НДС с авансов Д-т 76 АВ К-т 19-274576
Ввод объекта Д-т 01 К-т 08-3000 000 и регистрация Д-т 91.2 К-т 50(если платили наличными" если через банк, то К-т 51 сч)
Зачет аванса Д-т 60.1 К-т 60.2-1800000.
А 90.3 применяется у подрядчика, который начисляет НДС, а вы заказчик, вы платите подрядчику НДС, поэтому начисление учитывается на сч. 19.
я не поняла. а почему у вас сам поставщик на 60 счете, а НДС от него на 76-м?) ) ) И почему вы НДС выделяете с выручки, если у вас (я так поняла) расходы?
первое правильно.
второе - если хотите, но можно взять НДС с аванса к вычету (вычет это ваше право, так что можно и не заморачиваться с этой проводкой) .
если второе пропустили, и вычет вам с аванса не нужен, то сначала показываете выполнение работ на всю сумму 3 540 000 руб. на счете 60, а потом делите их на НДС к вычету на 19 счет и на 08 счет (потом на 01). Вы на 08 ничего не поставили, а уже вдруг возник 01.
систему я вам написала, а счета я лично не подсказываю)))
первое правильно.
второе - если хотите, но можно взять НДС с аванса к вычету (вычет это ваше право, так что можно и не заморачиваться с этой проводкой) .
если второе пропустили, и вычет вам с аванса не нужен, то сначала показываете выполнение работ на всю сумму 3 540 000 руб. на счете 60, а потом делите их на НДС к вычету на 19 счет и на 08 счет (потом на 01). Вы на 08 ничего не поставили, а уже вдруг возник 01.
систему я вам написала, а счета я лично не подсказываю)))
Похожие вопросы
- Налоговый вычет за ипотеку. Как правильно делать?
- Подскажите как нужно правильно.
- Правильно ли то что нам дали товарную накладную, а не акт на передачу прав пользования?
- Подскажите как правильно,касается заполнения авансового отчета!
- проводки. Объясните, как правильно делать и понять бухгалтерские проводки?
- Как правильно в бухгалтерском учете отразить гарантийный ремонт?
- Ликвидируем ООО, как правильно закрыть ООО...
- Помогите пожалуйста правильно составить приказ. Основное место работы на 0,5 ставки
- Как правильно сдать отчет в налоговую по ЕНВД
- Помогите мне. У меня в счет-фактуре на услуги от поставщиков не правильно указан, наш юридический адрес. Что делать?