Бухгалтерия, аудит, налоги
Какие отчисления я должен сделать при ип?
Какие отчисления я должен сделать при ип по УСН 6%? Я имею ввиду по мимо этих 6%, что я должен в пфр и есть ли какой то платеж за то что у меня вообще есть ип?
Что нужно делать ИП без работников на УСН (доходы):
1. Оплачивать обязательные страховые взносы в ПФР (даже при отсутствии деятельности).
Расчет взносов здесь http://ipipip.ru/platej-ip/
взносы за 2016 год нужно оплатить до 31 декабря 2016 года. Если у вас доход за год будет больше 300 тыс руб, нужно доп взнос оплатить до 1 апреля 2017 года - 1% с суммы превышения.
2. При получении дохода (наличкой по БСО или ККМ или поступления на расчетный счет) записывать доход в КУДиР (Книгу учета доходов и расходов) и оплачивать ежеквартально авансовые платежи по УСН. За 1-й квартал - до 25 апреля, за 6 месяцев - до 25 июля, за 9 мес - до 25 октября, за весь год - до 30 апреля.
Платежи по УСН (доходы) можно уменьшить на сумму оплаченных взносов в ПФР, но только в том случае, если взносы в ПФР оплачены строго вовремя, до окончания квартала. Если у вас есть деятельность, то выгоднее взносы платить по 1/4 от годовой суммы каждый квартал.
3. Сдавать в налоговую декларацию по УСН раз в год: за 2016 год до 30 апреля 2017 года.
1. Оплачивать обязательные страховые взносы в ПФР (даже при отсутствии деятельности).
Расчет взносов здесь http://ipipip.ru/platej-ip/
взносы за 2016 год нужно оплатить до 31 декабря 2016 года. Если у вас доход за год будет больше 300 тыс руб, нужно доп взнос оплатить до 1 апреля 2017 года - 1% с суммы превышения.
2. При получении дохода (наличкой по БСО или ККМ или поступления на расчетный счет) записывать доход в КУДиР (Книгу учета доходов и расходов) и оплачивать ежеквартально авансовые платежи по УСН. За 1-й квартал - до 25 апреля, за 6 месяцев - до 25 июля, за 9 мес - до 25 октября, за весь год - до 30 апреля.
Платежи по УСН (доходы) можно уменьшить на сумму оплаченных взносов в ПФР, но только в том случае, если взносы в ПФР оплачены строго вовремя, до окончания квартала. Если у вас есть деятельность, то выгоднее взносы платить по 1/4 от годовой суммы каждый квартал.
3. Сдавать в налоговую декларацию по УСН раз в год: за 2016 год до 30 апреля 2017 года.
по упрощенке в фонд платишь и все чете еще))
Есть платеж, в пенсионный фонд, называется фиксированный взнос. на сайте ПФР есть подробное описание расчета и суммы сколько надо заплатить до 31.12 текущего года. платится он не зависимо от того ведете вы деятельности или нет. пока ИП зарегистрирован оплата должна производиться ежегодно
3796,85 руб. - в Фонд обязательного медицинского страхования.
19 356,48 + 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, но не более 154 851,84 рублей. Это суммы на 2016 год.
Налог по УСН - 6% с дохода Вы можете уменьшить на сумму этих уплаченных страховых взносов.
19 356,48 + 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, но не более 154 851,84 рублей. Это суммы на 2016 год.
Налог по УСН - 6% с дохода Вы можете уменьшить на сумму этих уплаченных страховых взносов.
Только в ПФР и ФОМС (пенсионный и медицинский фонды), сумма за год 22261,38р
Похожие вопросы
- Я наемный работник в ЧП. Какие отчисления я должна сделать с заработной платы?
- Попросили помочь сделать отчисления в пенсионный фонд от ИП. Как это делается и что нужно для этого?!!!
- Как отчисляются социальные отчисления от минимальной зарплаты работников (ИП по упрощенке в РК)?
- Какие отчисления и куда нужно делать ИП на УСН 6% в 2010 году? Только в пенсионный фонд? Какой там тариф? Спасибо!
- Должен ли я (ИП на ПСН) оплачивать НДС, при выставлении мне счета на оплату аренды с НДС?
- Вопрос. Какие отчисления в государство я должен сделать если с работником заключен гражданско-правовой договор? и как ?
- Открыл ИП в январе, упрощенка(доход+6%). Работников наёмных нет.Скажите пожалуйста, какие платежи , должен сделать до 25
- После открытия ООО налоговая сама уведомляет ПФ,ФСС,ФОМС или это должна сделать я???
- ремонт и модернизация станка выполненные сторонней организацией оформляется кс2 кс3, кто это должен сделать.
- Отчисления в ПФР для ИП (смотри внутри)