Бухгалтерия, аудит, налоги
Была выявлена ошибка в определении аморт. группы ОС, введенного в эксплуатацию в 2016г.
При УСН "доходы минус расоды" могу ли я сказать, что данная ошибка не повлияла на НУ, т. к. аморт-я списала в виде расходов в 2016г, вне зависимости от аморт. группы?? По какой причине теоретически могла возникнуть такая ошибка, кроме ошибки бухгалтера и как я могла её обнаружить, будучи практикантом в орг-ции?))
С фантазией трудно?
1. Предприятие приобрело некий станок.
2. На основании сопроводительной документации, бухгалтер не смог четко определить группу и обратился со служебной запиской к главному инженеру указать СПИ ОС (срок полезного использования основного средства).
3. На основании данных главного инженера, ОС было отнесено к 3-ей группе.
4. Ты пришла на практику, тебе доверили вводить в эксплуатацию аналогичный объект ОС, и надо же, комплект сопроводительных документов оказался более полным из которого четко ясно, что такие объекты нужно относить ко 2-ой группе.
5. Ну, ты не будь дурой, решила посмотреть как оформляли до тебя, ну чтобы не опозориться и увидела что такой же объект ОС был отнесен к другой группе. Ты такая спрашиваешь, бухгалтера по ОС, мол а почему группа 3, когда вот согласно документов нужно группу 2?
6. Бухгалтер тебе говорит ай-вай-что теперь будет и бежит к главбуху причитая про пункты 2 и 3
6. Главбух звонит главному инженеру, мол ты чё дурачок нас обманул, нужно было вот как, тот говорит, ладно тупанул с меня шампанское.
7. Главбух говорит, молодец Оля, сразу видно внимательная девочка.
как-то так, могло бы быть ;--)
1. Предприятие приобрело некий станок.
2. На основании сопроводительной документации, бухгалтер не смог четко определить группу и обратился со служебной запиской к главному инженеру указать СПИ ОС (срок полезного использования основного средства).
3. На основании данных главного инженера, ОС было отнесено к 3-ей группе.
4. Ты пришла на практику, тебе доверили вводить в эксплуатацию аналогичный объект ОС, и надо же, комплект сопроводительных документов оказался более полным из которого четко ясно, что такие объекты нужно относить ко 2-ой группе.
5. Ну, ты не будь дурой, решила посмотреть как оформляли до тебя, ну чтобы не опозориться и увидела что такой же объект ОС был отнесен к другой группе. Ты такая спрашиваешь, бухгалтера по ОС, мол а почему группа 3, когда вот согласно документов нужно группу 2?
6. Бухгалтер тебе говорит ай-вай-что теперь будет и бежит к главбуху причитая про пункты 2 и 3
6. Главбух звонит главному инженеру, мол ты чё дурачок нас обманул, нужно было вот как, тот говорит, ладно тупанул с меня шампанское.
7. Главбух говорит, молодец Оля, сразу видно внимательная девочка.
как-то так, могло бы быть ;--)
Нина Слагаева
Вот спасибо хорошо)
Раз обнаружила ошибку, то честь тебе и хвала! Дай об этом знать главному бухгалтеру этой фирмы, чтобы он имел тебя ввиду после окончания учебного заведения!
Да, в налоговом учете эта ошибка на него не влияет. Что же касается бухгалтерского учета, то придется сделать уточненный баланс и форму 2 к нему. Но ничего страшного в этом нет. Ведь на ошибках учатся!
Да, в налоговом учете эта ошибка на него не влияет. Что же касается бухгалтерского учета, то придется сделать уточненный баланс и форму 2 к нему. Но ничего страшного в этом нет. Ведь на ошибках учатся!
Сторнируешь и все. Если на базу налога не влияет, не суетись.
Похожие вопросы
- Если мы применяем амортизационную налоговую премию по ОС введенным в эксплуатацию...
- ОС поставили на баланс год назад, но не ввели в эксплуатацию.
- Подрядчик продал,доставил,установил РОЛЬСТАВНИ стоимостью свыше 20 000 рублей.Основные средства? Подскажите аморт.группу
- привет. налог на имущество надо платить на помещение не введенное в эксплуатацию?
- Бухгалтера кто знает как учитывать основные средства если они не введены в эксплуатацию мне сказали на заболансевых сче
- Как рассчитать налог на имущество за год, если объект введен в эксплуатацию 1 мая?
- Акт ОС-1 при приемки и при вводе в эксплуатацию?
- Инвентарная карточка заводится на ОС при принятии его на 08-й счёт или при вводе в эксплуатацию, на 01-й??
- Заполнение п/п по НДФЛ с 01.08.2016г.
- В пенсионный фонд заплатила за 2016г. Налог и по ИП (Разовый) Я на "упрощенке". Деньги куда то делись.