АР
Анна Рыжкова

добрый день всем! прошу помощи в составлении бухгалтерских проводок: 1. Перечислены налоги в государственный бюджет2 П

Перечислены налоги в государственный бюджет
2Перечислена сумма отчислений на социальные нужды
3По чеку № 200 получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи зарплаты командировочные, хозяйственные нужды
4Возврат неиспользованной подотчетной суммы от Петровой А. И. , выданной в феврале
5Выдана заработная плата
6Выдано в подотчет на командировочные расходы Ивановой Е. П.
7 Перечислена задолженность поставщику «Заря» материалы, в том числе НДС
8Перечислена задолженность энергосбыту за электроэнергию, в том числе НДС
9Депонирована заработная плата
10Депонированная заработная плата сдана в банк
11Выдано Сидоровой О. Н. в подотчет на приобретение хозяйственных принадлежностей
12Погашены краткосрочные ссуды
13Получены материалы от поставщика «Заря» (в том числе НДС 42712)
14Получена краткосрочная ссуда и зачислена на расчетный счет
15Израсходованы сырье и материалы на:
-производство продукции А (таб. 1)
-производство продукции Б (таб. 1)
-общепроизводственные нужды
-общехозяйственные нужды
Утвержден авансовый отчет Куликова Н. Т.
Характер расходов: командировка, связанная со сбытом продукции.
Срок командировки: 28.02-09.03
16-суточные (норматив 55 руб. в сутки)
17- проезд до места назначения и обратно: 530 руб* 2 билета
18- оплата счета за гостиницу за 5 суток: (150 руб. в сутки)
19- оплата наличными деньгами услуг транспортной организации по доставке груза от станции назначения до склада предприятия – покупателя
Утвержден авансовый отчет Сидоровой О. Н.
20-приобретены хозяйственные принадлежности (в том числе НДС)
Заранее огромнейшее спасибо!

АС
Александр Скачков

2.Оприходованы как топливо отходы от производства:
Дт 10.3 Кт 20
3.Переданы в эксплуатацию хозяйственные принадлежности:
- на общепроизводственные нужды
Дт 25 Кт 10.9
-на общехозяйственные нужды
Дт 26 Кт 10.9
4.Передан в эксплуатацию инвентарь (срок службы менее 1 года)
- на общепроизводственные нужды;
Дт 26 Кт 10.9
- на общехозяйственные нужды
Дт 26 Кт 10.9
С 01.01.12 по новому плану счетов 10.9 «инвентарь и хозяйственные принадлежности»
Раньше инвентарь учитывался на счете 12
5.Списана стоимость потребленной электроэнергии:
- на общепроизводственные нужды
Дт 25 Кт 60 (Контрагент поставщик ЭНЕРГОСБЫТ)
- на общехозяйственные нужды
Дт 25 Кт 60 (Контрагент поставщик ЭНЕРГОСБЫТ)
6.Акцептован счет подрядной организации АО «Ремонт» за выполненный ремонт основных средств:
- общепроизводственного назначения, в том числе НДС
Дт 25 Кт 60
- общехозяйственного назначения, в том числе НДС
Дт 26 Кт 60
- НДС на услуги
Дт 19 Кт 68
7.Оплачено с расчетного счета подрядчикам «Ремонт»
Дт 60 Кт 51
8.Начислена амортизация основных средств
-общепроизводственного назначения
Дт 25 Кт 02
-общехозяйственного назначения
Дт 26 Кт 02
9.Списан на реализацию принтер:
-первоначальная стоимость
Дт 90 Кт 01
-сумма амортизации
Дт 02 Кт 90
-выписан счет на продажу (в том числе НДС 684)
Дт 62 Кт 90
Дт 90 Кт 68 - 684
10.Поступило от покупателей за принтер
Дт 50 (если в кассу) или Дт 51 (если на р счет) Кт 62
11.Начислена заработная плата рабочим занятым:
-в производстве продукции А
Дт 20 (А) Кт 70
-в производстве продукции Б
Дт 20 (В) Кт 70
-общепроизводствен. персоналу
Дт 25 Кт 70
-общехозяйственному персоналу
Дт 26 Кт 70
12.Произведены отчисления на социальные нужды и обеспечение на заработную плату работников
Дт 20, 25, 26 Кт 69
13.Создан резерв на отпуска рабочим (10%)
Дт 20, 25, 26 Кт 96
14.Создан резерв на отчисления на социальные нужды и обеспечение с резерва на отпуска:
Дт 20, 25, 26 Кт 96
15.Списаны суммы налога на добавленную стоимость к возмещению из бюджета,
т. к. счета подрядчиков на услуги по ремонту оказаны и оплачены (см. оп. 26, 27)
Дт 68 Кт 19
16.Акцептован счет на услуги посредников по реализации продукции
Дт 44 Кт 60
17.Распределены и списаны общепроизводственные расходы
Д 20 (А В) Кт 25
18.Распределены и списаны общехозяйственные расходы:
Дт 20 (А В) Кт 26
19.Оприходована готовая продукция:
Дт 43 Кт 20 (А В)
20.Списана фактическая производственная себестоимость всей отгруженной за месяц продукции
Дт 90 Кт 43
21.Списана фактически отгруженная продукция за отчетный месяц по отпускным ценам (с НДС)
Дт 62 Кт 90
22.Зачислена на расчетный счет выручка от реализации продукции
Дт 51 Кт 62
23.Начислен НДС по отгруженным товарам
Дт 90 Кт 68
24.Списаны коммерческие расходы, связанные с отгрузкой продукции (расходы на продажу)
Дт 90 Кт 44
25.Выявлена прибыль от реализации продукции и отнесена на финансовый результат деятельности предприятия
Дт 90 Кт 99
26.Принят к возмещению НДС по материалам, полученным от поставщиков на 01.03.200__г. и оплаченным в марте месяце (оп. 10, 11)
Дт 68 Кт 19
27.Начислен налог на прибыль
Дт 99 Кт 68

Похожие вопросы
нужна помощь. Добрый день, нужна помощь, подскажите, если я работаю и занимаюсь бизнесом как расчитывается налог в ПФР?
Добрый день! Срочно нужна помощь!
Здравствуйте! Прошу омощи в составлении бухгалтерских проводок!
прошу помощи в составлении проводок по бухгалтерскому учету!
Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста по налогам! Очень прошу
Прошу у вас помощи в составлении бухгалтерских проводок.
Добрый день! Прошу помощи
Добрый день дорогие друзья !!Прошу помощи !!
Добрый день! Подскажите по налогу ЕНВД для ИП.
всем добрый день! Вопрос про то, как вернуть подоходный налог с покупки квартиры.