Бухгалтерия, аудит, налоги

Как правильно составить декларацию по НДС, если НДС у нас нет....

..Общество с ограниченной ответственностью на традиционной системе налогообложения занимается продажей мед.инструментов, налоговая ставка О%. Но фирмы на ОСНО обязанны сдавать налоговую декларацию по НДС. Что я должна написать там Ведь у нас никакого НДС нет.Или мне нужно сдавать нулевую, но судя тогда по ней, то у нас деятельность не ведется, но у нас же ведется...Подскажите что делать...
Nariman Babakulyyew
Nariman Babakulyyew
227
Раздел 7 налоговой декларации по НДС касается операций, освобождаемых от НДС, и тех, которые не признаются объектом налогообложения, а также операций, местом реализации которых не признается Российская Федерация.

Вам необходимо заполнить раздел 7,который заполняется только в случае, если компания ведет подобные операции. Если же таких операций у налогоплательщика нет, то раздел не заполняется.

В графе 1 по каждой строке прописывается соответствующий код операции по приложению 1 к приказу Минфина России № 104н.

В графе 2 отражается стоимость реализованных товаров, работ, услуг без НДС. В графе 3 нужно прописать стоимость приобретенных товаров, не облагаемых НДС.

Гграфу 3 раздела 7 декларации надо заполнять, например, когда при осуществлении операций, не облагаемых НДС, приобретаются товары, которые точно так же не облагаются налогом. И эти товары используются для операций, освобождаемых от НДС.

Если для освобожденных от НДС операций приобретаются товары, работы, услуги, по которым предъявлены суммы НДС, но права на вычет этих сумм у налогоплательщика нет, то в графе 4 раздела 7 прописывается сумма налога, которая не принимается к вычету.

Сведения указанные в разделе 3 и 7(декларации НДС) налоговая при камералке сверяет с выручкой от реализации в декларации по налогу на прибыль.
Так как в Вашем случае раздел НДС по выручке и налоговым вычетам будет нулевым, то сведения в разделе 7должны равняться выручке в декларации по налогу на прибыль.
Алина Абрамкина
Алина Абрамкина
87 045
Лучший ответ
нет, не пустой ндс вы сдаете. вы являетесь плательщиком ндс, только ставка у вас 0, соответственно, вы должны заполнить 9й раздел декларации, там как раз все по льготным ставкам.
Сдайте "пустой" НДС.
Костя Юхнов
Костя Юхнов
43 356
Сдать просто пустой отчет ( нулевой) и все.
Валерий Агапов
Валерий Агапов
20 735
вы не путайте: услуги облагаются по 0 ставке и "услуги не облагаются НДС"
0 ставка - это экспорт.
внутри, обычно - имеет место "не облагается НДС"
По-любому Вам надо решить с ИФНС этот вопрос, в виде уведомит. письма, что Вы не будете представлять НДС-декалрацию.
Или представляйте просто нулевую.
помните, что в декларации НДС показывается деятельность только облагаемая НДС. А другие деятельности её не интересуют.