Бухгалтерия, аудит, налоги

Подскажите, пожалуйста, про проведение акта за прошлый квартал!

Подскажите, пожалуйста!
На момент сдачи отчетности не было 1 поступления (акта выполненных работ на сумму 300 руб) . Мы позвонили поставщику - они сказали, что документ будет выписан вторым кварталом и отправлен в ближайшее время. Документ пришел сейчас - выписан 3 кварталом.
Как быть? Провести его по факту (в 3м кв) и сдать уточненки по Прибыли и НДС или все-таки оставить в 1С во втором квартале?

Чем это будет черевато, если все-таки оставить все, как есть?
При выездных проверках у налоговиков есть минимум который они должны принести с проверки в доход государства, хотите вы этого или нет. Так что не надо ничего менять, оставьте это им на закусочку, тем более сумма смешная. Чем меньше в учете вот таких явно выраженных косяков, тем глубже они начинают копать.
Денис Соколов
Денис Соколов
4 694
Лучший ответ
Это ваши расходы-ничего страшного не произойдет, т. к. расходы вы не включили и у вас на эту сумму прибыль будет больше. Вот если бы вы выручку занизили, тогда можно было к вам придраться и пересчитать налог на прибыль.
Екатерина Набокова Ну вот как раз получается, что во 2м квартале мы выручку занизили :-(
Ирина Павлюченко автор же ясно пишет, что именно включили расходы во второй квартал, не имея на то первичных документов, более того, таких документов не будет никогда, т.к. поставщик сделал акт с датой третьего квартала. Необоснованно завысили расходы 2го квартала, значит уменьшили прибыль, значит налог на прибыль не доплатили.
т. к. налог в тех кварталах переплачен, то сдавать уточненки не обязательно, значит можете внести Акт полученных услуг текущим кварталом
Alex Lost
Alex Lost
4 805
Тат.ходяшевская Сош Нет, как я поняла налог наоборот недоплачен, так как в расходы включена сумма по несуществующим на тот период времяни документам. И если убрать эти 300 р. из 2 кв, то налоги надо будет доплатить + пени.
Я так понимаю, что вы поверили наслово поставщику и провели АКТ во 2м квартале, не имея на руках документов и теперь Вам нечем будет подтвердить расходы 2го квартала, т. к. акт пришел с датой 3-го? Конечно, у вас в учете получилась ошибка, т. к. вы необоснованно занизили прибыль 2-го квартала и не доплатили налог на прибыль. Но Наталья правильно пишет, что сумма смешная и врядли стоит из-за нее уточнять налог на прибыль, тем более, что налоговый период по прибыли - год, и в целом по году вы ничего не исказили.
А вот по НДС я бы сделала уточненку. Налоговый период по НДС- квартал и здесь более принципиально, в каком квартале что принимать к вычету. Тем более не понятно, что вы подошьете в книгу покупок за 2-й квартал - сч-фактуру с датой 3-го квартала? Это же сразу бросится в глаза первому же проверяющему.

Похожие вопросы