Физические лица, не обязанные подавать декларацию, имеют право ее представить по собственной инициативе. Декларация, в частности, может быть подана для получения
социальных налоговых вычетов (при оплате лечения, обучения; при перечислении собственных средств на благотворительные цели, на негосударственное пенсионное обеспечение и (или) добровольное пенсионное страхование, а также на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии) .
По общему правилу налогоплательщики должны представлять декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ) .
Напоминаем, что налоговым периодом признается календарный год (ст. 216 НК РФ) .
Лицам, которые представляют декларацию по собственной инициативе, п. 1 ст. 229 НК РФ срок не установлен. Однако необходимо помнить, что срок на возврат излишне уплаченного налога ограничен тремя годами (п. 7 ст. 78 НК РФ) . Это значит, что подать декларацию с заявленными вычетами и заявление о возврате суммы налога они могут в течение трех лет со дня уплаты налога. (То есть
в 2009 году в любом месяце года вы можете подать декларации на возврат налога за 2008, 2007 и 2006 годы - за каждый год отдельная декларация) .
Документы, прилагаемые к декларации:
1)заявление с просьбой предоставить социальные вычеты (образец можно взять в вашей ИМНС) ;
2) копии платежных документов;
3) копия договора с учебным заведением;
4) копия лицензии на ведение образовательной деятельности;
5) оригиналы справок о доходах со всех мест работы (основной и по совместительству) ;
Ровно через 3 месяца с даты представления декларации (считая от даты штампа о принятии или даты почтовой квитанции) предоставить в налоговую еще одно заявление с указанием ваших банковских реквизитов и суммы налога к возврату (образец заявления можно взять в вашей ИМНС) .
Одновременно с декларацией это второе заявление не отправляйте - его просто-напросто часто теряют...
Бухгалтерия, аудит, налоги
Как вернуть часть денег, которые вы потратили на обучение в ВУЗе, также до какого числа подавать док-ты?
обратитесь в налоговую, договор в ВУЗе лучше составлять на имя члена семьи с большей зарплатой, в налоговой вам скажут, чо необходимо, я помню, что надо будет брать в ВУЗе справку, компенсацию можно получать даже через 2 года
Для возврата с учебы сроки подачи отсутствуют.. . в любое время года, за предыдущие 3 года (т. е. сейчас можно вернуть за 2006,2007,2008 года).. . Вы же не продали или сдали в аренду что-то, если так то до 30 апреля!! !
Вам необходимо: Ксерокопии
- паспорта
-договора с ВУЗом
- св-во об аккредитации (смотря какой ВУЗ, возможно, что и нет)
- ИНН
- сберкнижки (или куда будет налоговая Вам перечислять)
- квитанций об оплате
оригиналы справки 2ндфл с работы о зарплате
Если на ребенка, то свидетельство о рождении!! !
идете в налоговую, берете декларацию 3НДФЛ и заполняете сами или обращаетесь к помощникам при налоговой.. .
они и декларацию заполнят и заявления помогут написать!! !
Вам необходимо: Ксерокопии
- паспорта
-договора с ВУЗом
- св-во об аккредитации (смотря какой ВУЗ, возможно, что и нет)
- ИНН
- сберкнижки (или куда будет налоговая Вам перечислять)
- квитанций об оплате
оригиналы справки 2ндфл с работы о зарплате
Если на ребенка, то свидетельство о рождении!! !
идете в налоговую, берете декларацию 3НДФЛ и заполняете сами или обращаетесь к помощникам при налоговой.. .
они и декларацию заполнят и заявления помогут написать!! !
Иван Иванович, порядок следующий :
Абсолютно дельная рекомендация от имени кого заключать договор с ВУЗом .
По окончании календарного года в срок до 30 апреля этот человек должен предоставить в налоговую декларацию НДФЛ-3 с приложением (в Питере берут копии документов с последующим показом оригиналов, но слышала и про требование о предоставлении оригиналов ) следующих документов :
НДФЛ-2 со всех мест работы ;
договор с лицензией ;
если обучение ребенка - справку из уч. заведения об обучении ;
квитанции об оплате ;
заявление с реквзитами - куда перечислять днежные средства .
Декларация запоняется на основании эти же документов.
Удачи !
Абсолютно дельная рекомендация от имени кого заключать договор с ВУЗом .
По окончании календарного года в срок до 30 апреля этот человек должен предоставить в налоговую декларацию НДФЛ-3 с приложением (в Питере берут копии документов с последующим показом оригиналов, но слышала и про требование о предоставлении оригиналов ) следующих документов :
НДФЛ-2 со всех мест работы ;
договор с лицензией ;
если обучение ребенка - справку из уч. заведения об обучении ;
квитанции об оплате ;
заявление с реквзитами - куда перечислять днежные средства .
Декларация запоняется на основании эти же документов.
Удачи !
Похожие вопросы
- Как вернуть часть денег за платное образование?
- слышал,что если оплачиваешь услуги стоматолога,можно вернуть часть денег через налоговую,так ли это?
- ИП не может вернуть средства, потраченные на обучение ребенка,
- по состоянию на какое число подавать сведения в ИНФС о численности после открытия фирмы
- Слышала, что в налоговой можно вернуть процент денег, потраченных на учебу. Как это называется?
- Хочу сменить печать фирмы (ооо 6%) что для этого нужно для банка? нужно ли подавать док-ты в налоговую?
- Как рассчитывать пособие по врем. нетрудосп-ти? Входит ли в страховой стаж период обучения в ВУЗе?
- в каких случаях предусмотрен налоговый вычет за обучение в ВУЗе?
- Если у работника ребенок, учившийся на очной форме обучения закончил ВУЗ в мае, прекращаются ли льготы по НДФЛ?
- Могу ли я вернуть из подоходного налога сумму, потраченную на лечение, в частности за платные роды и коррекцию зрения?