Бухгалтерия, аудит, налоги
налоги с з/пл
ООО выплатило работнику з/пл в размере 10 000руб (на руки). С (от) з/пл ООО на следующий месяц после расчетного платит налоги: 1. подоходный - 1 494,35р (13% от 11 495р) 2. ЕСН - 2 988,7р (26% от 11 495р) 3. ФСС - 22,99р (0,2% от 11 495р) Все ли правильно рассчитал? Все налоги учел? Заранее спасибо за помощь "чайнику".
Ежемесячно бухгалтер начисляет зарплату, а потом от величины
этой зарплаты начисляет и оплачивает налоги.
При общей системе налогообложения (ОСНО) . например, 11495
1) НДФЛ налог на доходы физ. лиц 13%- 1494 (округляется до целых рублей)
2) Пенсионный фонд 14 % -1609,30
3)ЕСН единый социальный налог 6% -689,7
4)ФФОМС 1,1%-126,45 мед страх федеральный
5)ТФОМС 2% - 229,9 мед страх территориальный
6)ФСС 2.9 %-333,36 фонд социального страхования
7) Страхование от несчастных случаев - 0,2% 22,99
этой зарплаты начисляет и оплачивает налоги.
При общей системе налогообложения (ОСНО) . например, 11495
1) НДФЛ налог на доходы физ. лиц 13%- 1494 (округляется до целых рублей)
2) Пенсионный фонд 14 % -1609,30
3)ЕСН единый социальный налог 6% -689,7
4)ФФОМС 1,1%-126,45 мед страх федеральный
5)ТФОМС 2% - 229,9 мед страх территориальный
6)ФСС 2.9 %-333,36 фонд социального страхования
7) Страхование от несчастных случаев - 0,2% 22,99
Расчитано все верно (арифметически) , только ЕСН нужно платить отдельными платежами в ТФОМС, ФФОМС, ФСС, ПФР.
правильно))) ) Про стандартные вычеты только не забывайте
Правильно.. .
С НДФЛ только аккуратнее (с округлениями).. .
И еще. ЕСН у нас в стране платят без копеек, в целых рублях. а начислять вполне можно (и нужно) с копейками.
С НДФЛ только аккуратнее (с округлениями).. .
И еще. ЕСН у нас в стране платят без копеек, в целых рублях. а начислять вполне можно (и нужно) с копейками.
С начисленной зарплаты отчисляются налоги
только ЕСН по бюджетам раскидать нужно. и вобще исходя из какого оклада расчет?
Да все правильно.
При общей системе налогообложения (от начисленной з/п штатного сотрудника 11 495,00) к оплате копейки нужно округлять до целых :
НДФЛ 13% - 1 494,00
ФСС 2,9% - 333,00
ЕСН Федеральный Бюджет 6% - 690,00
ФФОМС 1,1% - 126,00
ТФОМС 2% - 230,00
ПФР 14% (зависит от возраста сотрудника, старше 1967г. страх. часть 14%, накопит. часть отсутствует) :
-страховая часть 8% - 920,00
-накопительная часть 6% - 690,00
Несч. случай (% зависит от вида деятельности, выдается ФСС) в данном случае 0,2% - 22,99
НДФЛ 13% - 1 494,00
ФСС 2,9% - 333,00
ЕСН Федеральный Бюджет 6% - 690,00
ФФОМС 1,1% - 126,00
ТФОМС 2% - 230,00
ПФР 14% (зависит от возраста сотрудника, старше 1967г. страх. часть 14%, накопит. часть отсутствует) :
-страховая часть 8% - 920,00
-накопительная часть 6% - 690,00
Несч. случай (% зависит от вида деятельности, выдается ФСС) в данном случае 0,2% - 22,99
Похожие вопросы
- На какие КБК - новые или старые платить налоги по з.пл за декабрь 2009 года?
- как исправить неверно перечисленную з/пл
- з/пл по тр.дог.-9040р,есть двое иждивенцев,з/пл превысила40т.р.Получила з/пл.за май 7100р.Думаю мало начислено.Помогите
- Подскажите, как начислить з/пл в 1С 8.2 и какие налоги надо начислить на нее.
- Возможно ли перечислить з/пл сотрудникам и налоги за ООО с другого ООО?
- Какие налоги платит работодатель с зарплаты сотрудника, к примеру у него з\пл. состовляет 10000руб какие фонды и % ставк
- Проводки:перечислен налог в бюджет. осуществлены отчисления от з/пл на соц.мероприятия на случай времен.нетрудоспосбност
- Если официально оформлены учредители организации, нужно ли им в обязательном порядке выплачивать з/пл?
- Учредитель и директор ООО одно лицо, можно ли не начислять з/пл директору (трудовой договор
- Как правильно расчитывается подоходный налог с з/п для граждан РФ, часто ездящих за границу в командировку?