Фирма А заплатила фирме Б аванс за работы в 1 квартале - 1000р
Фирма Б для выполнения работ закупила материалы на 300р, материалы были поставлены в 1 квартале.
Еще фирма Б наняла на субподряд фирму В и заплатила фирме В аванс 600р.
Часть работ была выполнена в 1 квартале. Оставшиеся работы были выполнены во 2-м квартале.
А именно:
- фирмы А (Заказчик) и Б (Генподрядчик) подписали акт на 400р в 1-м квартале, на сумму 600р - во 2-м.
- фирмы Б (Генподрядчик) и В (субподрядчик) подписали акт на сумму 200р в 1 квартале, на сумму 400р - во 2-м.
Вопрос - какие налоги (НДС и прибыль) платит фирма Б в 1 и во 2 кварталах?
(у всех - ОСН, 18%)
Заранее признателен.
Бухгалтерия, аудит, налоги
Задачка из жизни - закрывать ли актом работы в конце квартала иль подождать?
Ответ: платится НДС и прибыль: в 1 кв. -400р. во 2 кв. -600р. ( Основание -Акты выполненных работ) . также должны быть и счета-фактуры по кварталам к Актам.
Я думаю правильнее было бы закрыть.
Если работы все сделаны, то конечно надо закрывать.
Делаете проводки и сраз-у будет видно. сколько надо будет заплатить.
Поступил аванс-Д-т 51 К-т 62.2-1000,НДС с аванса Д-т 62.11 К-т 68.2-153
ПОкупка материалов Д-т 10.1К-т 60-254 руб, у вас не указано мтериалы с НДС или нет. Допустим с НДС, тогда Д-т 19 К-т 60-46руб. Уплачено за материалы Д-т 60 К-т 51-600.
ОПлачено аванс субподрядчику Д-т 60.1 К-т 51-600.
Подписание акта убподрядной организации Д-т 20 К-т 60.1-169 НДС Д-т 19К-т 60.1-31руб.
Оформлен акт на вырол. работы -Д-т 62 К-т 90.1-400,НДС Д-т 90.3 К-т 68.2-61руб. СПисана себ-ть Д-т 90.2 К-т 20-102+169=271 зачет аванса -Д-т62.2 К-т 62.1-400.Зачет НДС Д-т 68.2 К-т 19-46+31=77 руб. ИТого надо будетзаплатить НДС в бюджет 63+61-77=47 руб. Финансовый результат будет Д-т 90.9 К-т 99-
90.1-90.2-90.3=400-61-271=68 руб. Налог на прибыль 68 рубх0.20%=13.60 Также делаешь второй квартал.
Поступил аванс-Д-т 51 К-т 62.2-1000,НДС с аванса Д-т 62.11 К-т 68.2-153
ПОкупка материалов Д-т 10.1К-т 60-254 руб, у вас не указано мтериалы с НДС или нет. Допустим с НДС, тогда Д-т 19 К-т 60-46руб. Уплачено за материалы Д-т 60 К-т 51-600.
ОПлачено аванс субподрядчику Д-т 60.1 К-т 51-600.
Подписание акта убподрядной организации Д-т 20 К-т 60.1-169 НДС Д-т 19К-т 60.1-31руб.
Оформлен акт на вырол. работы -Д-т 62 К-т 90.1-400,НДС Д-т 90.3 К-т 68.2-61руб. СПисана себ-ть Д-т 90.2 К-т 20-102+169=271 зачет аванса -Д-т62.2 К-т 62.1-400.Зачет НДС Д-т 68.2 К-т 19-46+31=77 руб. ИТого надо будетзаплатить НДС в бюджет 63+61-77=47 руб. Финансовый результат будет Д-т 90.9 К-т 99-
90.1-90.2-90.3=400-61-271=68 руб. Налог на прибыль 68 рубх0.20%=13.60 Также делаешь второй квартал.
"Дина" всё... Вам классно ответила...
закрывай разрешаю и утверждаю
Закрывай!!
Если работы все сделаны, то конечно надо закрывать.
закрыть в конце квартала
Закрывать надо по датам документов в 1 и во 2ом кварталах, если у вас договором предусмотрены поэтапные сдачи работ, если не предусмотрены - закрываем на всю сумму итоговым актом во 2ом квартале.
Что касается НДС, то здесь не очень то и принципиально, т. к. основную сумму вы в любом случае заплатите в 1ом квартале - с аванса, и примете к вычету с авансов выданных, а далее происходит переход авансов в выручку и полученные услуги соответственно.
Что касается НДС, то здесь не очень то и принципиально, т. к. основную сумму вы в любом случае заплатите в 1ом квартале - с аванса, и примете к вычету с авансов выданных, а далее происходит переход авансов в выручку и полученные услуги соответственно.
закрывайте в конце квартала так скорее весго правильней
Похожие вопросы
- УСН 15%, предоплата в конце квартала
- Можно ли принять акт и сф прошлого квартала , в текущем* Вопрос внутри.
- В расчете в ФСС или ПФ - численность раб-ов - это средняя за 3 месяца или на конец квартала?
- Подскажите, пожалуйста, про проведение акта за прошлый квартал!
- фирма ООО зарегистрирована в конце 2 квартала, РС открыт в начале 3 квартала. Нужно ли сдавать отчетность за 2 квартал ?
- Акт выполненных работ
- Каким числом делать акт выполненных работ?
- как считается УСН (6%) - работа по безналу за квартал, и что в конце года сдавать для налоговой?
- Счет-фактура выписан раньше акта выполненных работ
- Акт выполненных работ
А то моя бухгалтер укатила в теплые страны (в конце квартала, каково???), а решение принимать надо