Бухгалтерия, аудит, налоги
Счет 60
Какими проводками закрывается счет 60 в конце месяца?Есть товар и есть оплата субсчета 60.1 и 60.2 задействованы
Счет 60 активно- пассивный .На конец месяца 60 счет может не закрываться, показывается развернуто. По 60.1 счету сальдо кредитовое, а по 60.2 сальдо дебетовое. Кредитовое сальдо по 60.1 счету показывает нашу задолженность перед поставщиками и заказчиками, то есть нами получен товар, нам оказаны услуги, работы, а оплату мы е произвели. Дебетовое сальдо по 60.2 счету показывается задолженность поставщиков и заказчиков перед нами, то есть перечислен аванс в счет предстоящих поставок, а товар нами не получен, услуги не оказаны.
он может иметь сальдо.
60 счет закроется только в том случае, если товар поступил (есть накладная) и товар оплачен (выписка банка или чек) .
Дт41Кт60
Дт60Кт50,51
Дт41Кт60
Дт60Кт50,51
Одно из двух:
1. либо расчеты идут по двум разным договорам (не путать с "без договора служебный" - стандартный договор при предоплате.
2. где то накосячили.
если в первом случае то это нормальное явление и сальдо остается.
ежели косяк то нуно смотреть движение по дням или по документам.
могет быть такое что документ разнесли задним числом. Например: поступление от 10.08 - Дт10Кт60.1 оплата 11.08 Дт60.1 Кт51, или 10.08 оплата Дт60.2Кт51, а 11.08 поступление Дт10Кт60.1, при этом Дт60.1Кт60.2 т. е. зачет аванса идет док поступление. А бывает такое 10.08 поступление Дт10Кт60.1 а 11.08 числа разнесли оплату за 09.08 (т. е. задним числом) , соответственно проводка будет Дт60.2Кт51 и зачета не будет т. к. поступление уже не "видит" оплаты. Для воостановления нормальных проводк нуно последовательно провести документы по дням. И тады проводки восстановятся. если не получится пиши. попробуем вместе.
1. либо расчеты идут по двум разным договорам (не путать с "без договора служебный" - стандартный договор при предоплате.
2. где то накосячили.
если в первом случае то это нормальное явление и сальдо остается.
ежели косяк то нуно смотреть движение по дням или по документам.
могет быть такое что документ разнесли задним числом. Например: поступление от 10.08 - Дт10Кт60.1 оплата 11.08 Дт60.1 Кт51, или 10.08 оплата Дт60.2Кт51, а 11.08 поступление Дт10Кт60.1, при этом Дт60.1Кт60.2 т. е. зачет аванса идет док поступление. А бывает такое 10.08 поступление Дт10Кт60.1 а 11.08 числа разнесли оплату за 09.08 (т. е. задним числом) , соответственно проводка будет Дт60.2Кт51 и зачета не будет т. к. поступление уже не "видит" оплаты. Для воостановления нормальных проводк нуно последовательно провести документы по дням. И тады проводки восстановятся. если не получится пиши. попробуем вместе.
Счет 60 не закрывается помесячно, он закрывается в момент погашения вашей задолженности перед поставщиком.
Например, заплатили поставщику -
Дт 60. субсчет Кт 51
Например, заплатили поставщику -
Дт 60. субсчет Кт 51
Дт 60 путем оплаты через банк Кт 51 или касса Кт 50 Если задолженность гасите кредитами банка, то Кт 66 или 67
Похожие вопросы
- Пожалуйста, помогите разобраться с оборотно-сальдовой ведомость по счету 60 . Очень нужно !
- Подскажите пожалуйста с какими счетами корреспондирует счет 50 и счет 60???
- здравствуйте! подскажите пожалуйста, счета 60,62,68,69,71 и 84 к каким счетам их относить к активным или пассивным?
- бухглатера скажите как надо правильно вести бух учет у бухглатерии на счете 60 и 62?
- Отрицательный остаток в рублях - по кредиту пассивного счета 60.1! Как это понять ? и как исправить?
- если в счете 60 по дебету идет 750, а по кредиту 690. то сальдо конечное чему равно будет?
- Как остатки и обороты по счетам 60, 62 переносятся в формы отчетности?
- Помогите пожалуйста! Счёт 60 и 62
- В 1С предприятии обнаружила, что перечисление налогов (в выписке банка) разносились не на 68,69 счета, а на 60
- Здравствуйте, можете пожалуйста подсказать, как закрыть оборот по счету 76.60.2 и 76.60.3 за месяц в 1с?