Бухгалтерия, аудит, налоги
Вопрос по бухгалтерии, даты закрытия актов и сч-ф.
Подскажите пожалуйста, иногда возникают проблемы с датами закрытия актов об оказании услуг и сч-ф. Закрываем месяцем когда были оказаны услуги, иногда не совпадает с месяцем оплаты (т.е. получается позже). И чаще всего в этих случаях у клиентов возникает вопрос-почему документы закрыты не тем месяцем, когда была проплата? Подскажите, как же правильно?
Акт выполненных работ подписывается в тот момент, когда работы фактически завершены, к примеру, вы сдали в ремонт телевизор, его отремонтировали, вы приходите его забирать и тут же подписываете документ. Вряд ли вам предложат прийти и подписать акт спустя неделю. В случае, когда не было предварительной оплаты, акт выполненных работ всегда будет подписан раньше, хотя бы на один день. У нас, например, оплата порой производится спустя несколько месяцев, получается что и работы не выполнены?? ? Думаю, вы имеете дело с неграмотными бухгалтерами. Потому что дата оказания услуг тянет за собой и НДС, и налог на прибыль.
Правильно будет только так:
1. Составляете договор, в котором описываете порядок оказания услуг и их оплаты.
2. Выполняете работы в соответствии с договором.
3. После исполнения работ выставляете акт с указанием периода выполнения работ.
4. На основании договора составляете счет на оплату, в котором указываете, за какой период требуете оплату. Счет может быть выставлен до начала работ, в период их исполнения или после завершения всех работ.
5. В платежках клиенты сами пишут, на основании счета, за какой период работы оплачиваются.
6. По окончании срока действия договора, или раз в год, если договор более длительный - составляете и согласовываете с клиентом Акт сверки взаиморасчетов, включающий суммы работ и суммы платежей за них.
Тогда все вопросы будут решены правильно и своевременно.
1. Составляете договор, в котором описываете порядок оказания услуг и их оплаты.
2. Выполняете работы в соответствии с договором.
3. После исполнения работ выставляете акт с указанием периода выполнения работ.
4. На основании договора составляете счет на оплату, в котором указываете, за какой период требуете оплату. Счет может быть выставлен до начала работ, в период их исполнения или после завершения всех работ.
5. В платежках клиенты сами пишут, на основании счета, за какой период работы оплачиваются.
6. По окончании срока действия договора, или раз в год, если договор более длительный - составляете и согласовываете с клиентом Акт сверки взаиморасчетов, включающий суммы работ и суммы платежей за них.
Тогда все вопросы будут решены правильно и своевременно.
Дата самого акта может не совпадать с датой его подписания - разные бывают ситуации. Если акт вып-х работ подписывается позже, чем в нем указано, под подписью директора ставится истинная дата подписания акта
Акт - это документ, подтверждающий факт оказания услуг. Период оплаты с периодом фактического оказания услуги вполне может не корреспондировать. Это разные хозяйственные операции. Оплата - кредит счета учета расчетов с покупателями, фактическое оказание услуги - дебет счета.
Согласно с Фимой.
акты то за услуги, вот когда они оказаны тогда и дата ставиться.
например аренда за месяц декабрь, значит акт от 31.12.08, раньше то никак.
например аренда за месяц декабрь, значит акт от 31.12.08, раньше то никак.
Похожие вопросы
- Может ли счет за выполнение услуги быть выставлен более поздней датой, чем акт и сч/ф?
- Бухгалтерам. У нас не приняли счет на оплату, причина счет мартом акт и сч. ф. апрелем.
- Может ли быть на один акт вып-х работ 2 сч-фактуры - акт на 100000, а сч-ф на 40000 и 60000?
- Отгружали продукц. частями.Можно ед. счёт+сч/ф,выст. по завершении сопроводить отдельными актами приёмки лредшеств. дат?
- 30.06.09 был выставлен сч,акт,сч/ф на оказ.услугу на 30000. Нужно внести изменения на 29183.Где вводится сумма в сторно?
- Вопрос бухгалтерам. Сколь док-в первички (накладные и сч-ф) необходимо
- Можно ли принять к учету сч-ф.во II квартале, выставленную нам в I.
- Ненужная надпись на бланке сч. -ф. и тов. накладной
- Подскажите, с каких пор и на каком основании в сч-ф не надо ставить печати?
- Я выставляю сч/ф на аванс.Затем через пол мес отгрузка.Каким числом мне делать сторнирующ .запись в книге покупок?