Бухгалтерия, аудит, налоги
Какую форму налогооблажения выбрать для ИП?
Какую форму налогооблажения выбрать для ИП - отдела швейной фурнитуры в Пермском крае, площадь отдела 10 м2? ЕНВД или упрощенка? спасибо за ответы
Уплата ЕНВД предусматривает у ИП замену:
уплаты налога на доходы физических лиц,
налога на добавленную стоимость (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации) ,
налога на имущество физических лиц.
Расчет налога
Объектом налогообложения признается вмененный доход налогоплательщика (базовая доходность) , который определяется как потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение дохода (коэффициенты К1 и К2).
Базовая доходность в месяц зависит от вида предпринимательской деятельности, количества работников, количественных показателей, относящихся к основным средствам.
Налоговым периодом признается квартал.
Налоговая ставка - 15 процентов.
Коэффициент К1 – коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Правительством РФ на каждый год, учитывает изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде (ст. 346.27 НК РФ) .
В 2013 г. он составляет 1,569.
К2 принимается решениями местных представительных органов и не может превышать единицу. Если в решении вашего города К2 по вашему виду деятельности нет, значит он принимается за 1. Физическим показателем для разных видов деятельности являются разные показатели, указанные в статье 346.29 НК. В Перми там еще по зонам разбит К2. Вообщем, смотрите в местном законодат-ве.
Формула расчета налога (за квартал) выглядит так:
(базовая доходность) х (физпоказатель) х К1 х К2 х (3 месяца) х (ставка 15%) = ЕНВД
Единый налог на вмененный доход можно уменьшить на сумму уплаченных за налоговый период взносов в ПФ и ФСС. Если Ип без работников, то налог можно уменьшить на 100%, если с работниками, то не более 50%.
Взносы уменьшают налог того периода, за который они уплачены, уменьшать налог другого налогового периода они не могут.
Предположим, Ип без работников.
Исходим от вами указанной площади, К2 возьму 1.
(1800* (10+10+10)*1,569*1)*15%=12 708 за 1 квартал
за год выходит 12708*4=50832. Эту сумму можно уменьшить на сумму страх взносов.
Плюс ККМ не обязательно, может выдавать бланки строгой отчетности
УСН Доходы:
Если исходить от суммы налога в 50 832. То по УСН Доходы должны составить 847 200р (847200*6%=50832). В мес доход на 70 600р. Тут вы должны сами подумать, пробьете вы чеков на сумму 70 600 в месяц. А может меньше будет, тогда выгоднее УСН доходы. Тем более сумму налога тоже можно уменьшить на сумму взносов, как писала выше.
Теперь доходы-расходы.
Тут нужно уже исходить из расходов: суммы аренды (вы же, наверное арендуете помещение) , закупка фурнитуры, при продаже фурнитуры стоимость ее закупки идет в расход. (Доход-расход) *15%
уплаты налога на доходы физических лиц,
налога на добавленную стоимость (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации) ,
налога на имущество физических лиц.
Расчет налога
Объектом налогообложения признается вмененный доход налогоплательщика (базовая доходность) , который определяется как потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение дохода (коэффициенты К1 и К2).
Базовая доходность в месяц зависит от вида предпринимательской деятельности, количества работников, количественных показателей, относящихся к основным средствам.
Налоговым периодом признается квартал.
Налоговая ставка - 15 процентов.
Коэффициент К1 – коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Правительством РФ на каждый год, учитывает изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде (ст. 346.27 НК РФ) .
В 2013 г. он составляет 1,569.
К2 принимается решениями местных представительных органов и не может превышать единицу. Если в решении вашего города К2 по вашему виду деятельности нет, значит он принимается за 1. Физическим показателем для разных видов деятельности являются разные показатели, указанные в статье 346.29 НК. В Перми там еще по зонам разбит К2. Вообщем, смотрите в местном законодат-ве.
Формула расчета налога (за квартал) выглядит так:
(базовая доходность) х (физпоказатель) х К1 х К2 х (3 месяца) х (ставка 15%) = ЕНВД
Единый налог на вмененный доход можно уменьшить на сумму уплаченных за налоговый период взносов в ПФ и ФСС. Если Ип без работников, то налог можно уменьшить на 100%, если с работниками, то не более 50%.
Взносы уменьшают налог того периода, за который они уплачены, уменьшать налог другого налогового периода они не могут.
Предположим, Ип без работников.
Исходим от вами указанной площади, К2 возьму 1.
(1800* (10+10+10)*1,569*1)*15%=12 708 за 1 квартал
за год выходит 12708*4=50832. Эту сумму можно уменьшить на сумму страх взносов.
Плюс ККМ не обязательно, может выдавать бланки строгой отчетности
УСН Доходы:
Если исходить от суммы налога в 50 832. То по УСН Доходы должны составить 847 200р (847200*6%=50832). В мес доход на 70 600р. Тут вы должны сами подумать, пробьете вы чеков на сумму 70 600 в месяц. А может меньше будет, тогда выгоднее УСН доходы. Тем более сумму налога тоже можно уменьшить на сумму взносов, как писала выше.
Теперь доходы-расходы.
Тут нужно уже исходить из расходов: суммы аренды (вы же, наверное арендуете помещение) , закупка фурнитуры, при продаже фурнитуры стоимость ее закупки идет в расход. (Доход-расход) *15%
упрощенка, в ЕНВД налог зависит от стоимости квадратного метра, могут такое насчитать, отдел продадите и не расплатитесь.
никакую, все равно жить спокойно не дадут! только первые 2-3 года.... (
Сделайте 2 расчета. Составьте декларацию по ЕНВД и посчитайте все расходы.
Сравните с УСН 6%. Что будет выгоднее? Будет ли большой оборот?
Будут ли другие поступления денежных средств, которые налоговая может отнести с общему режиму, если у вас не будет УСН? В случае, если вы захотите заниматься несколькими видами деятельности?
Если ЕНВД выгоднее. Сделайте так. 2 режима - УСН6% (для подстраховки) и ЕНВД. По УСН главное подать заявление. И 1 раз в год сдавать декларацию, если нет доходов, то нулевую. В любое время, когда захотите, вы не перейдете не УСН - только в конце года - на следующий год. Это нужно для того, чтобы с доходов, которые нельзя будет отнести к ЕНВД, налоговая вам не начислила однажды НДС и НДФЛ+штрафы и пени. Такое бывает, когда налоговая посчитает, что полученный доход по сделкам каким-либо, нельзя отнести к ЕНВД.
УСН6% платите с дохода и спите спокойно. Никто вас не тронет.
Ну и ККТ нужно будет зарегистрировать.
Сравните с УСН 6%. Что будет выгоднее? Будет ли большой оборот?
Будут ли другие поступления денежных средств, которые налоговая может отнести с общему режиму, если у вас не будет УСН? В случае, если вы захотите заниматься несколькими видами деятельности?
Если ЕНВД выгоднее. Сделайте так. 2 режима - УСН6% (для подстраховки) и ЕНВД. По УСН главное подать заявление. И 1 раз в год сдавать декларацию, если нет доходов, то нулевую. В любое время, когда захотите, вы не перейдете не УСН - только в конце года - на следующий год. Это нужно для того, чтобы с доходов, которые нельзя будет отнести к ЕНВД, налоговая вам не начислила однажды НДС и НДФЛ+штрафы и пени. Такое бывает, когда налоговая посчитает, что полученный доход по сделкам каким-либо, нельзя отнести к ЕНВД.
УСН6% платите с дохода и спите спокойно. Никто вас не тронет.
Ну и ККТ нужно будет зарегистрировать.
Похожие вопросы
- Какую форму налогооблажения выбрать для Благотворительного Фонда
- Открываем транспортную компанию. Какую форму налогооблажения выбрать?Большая часть клиентов оплачивает НДС.
- Какую форму налогооблажения выбрать для работы в Интернете - УСН или единый
- Регистрация ИП, посоветуйте какую форму УСН выбрать?
- выгодно ли нам будет перейти на Общую Форм Налогооблажения?
- Требуется консультация: 1) для магазина (10 кв.м.) при ИП какую систему налогооблажения выбрать 2) размер налогов-расче
- Регистрация ИП - обязательно ли вести книгу - доходов и расходов. Какую систему налогооблажения выбрать.
- Налогооблажение криптовалют для ИП
- Какую форму налогообложения выбрать ООО или ИП для сдачи внаём нежилого помещения?
- Какое налогообложение выбрать для ИП?