Бухгалтерия, аудит, налоги
бухгалтера, помогите! декларация по НДС
налоговая база 3378419, налог (18%) получился 608115. (это строка 010. раздел 3). получается к уплате 608115. но на стр 2 (строка 040. раздел 1) написано 465480. почему разница? я понимаю, что это были уже платежи и 465480 остаток на конец года? так? и в какой строке эта разница?
Потому что у НДСа еще вычеты есть. Из налога к уплате вычитаются вычеты - в итоге сумма к уплате в бюджет будет меньше, а то и вовсе отрицательной - это значит государство вам должно.
Раздел 3 состоит из 2 половин - в верхней налог к уплате (от реализации по разным ставкам, от авансов полученных, восстановление НДС от авансов выданных, ранее принятого в вычету) . В нижней половине - НДС к вычету - НДС в ваших покупках, НДС уплоченный на таможне, НДС с зачтенных полученных авансов, НДС с авансов выданных. . .
А в самом низу раздела 3 будет итоговая строчка - вот там должно быть значение как в разделе 1 - у вас 465480.
Я смотрю, вы вообще не представляете себе, что такое НДС.
НДС целиком сдается за налоговый период - промежуточных отчетных периодов и авансовых платежей, как в налоге на прибыль, у НДСа нет, поэтому остатков с учетом ранее сделанных платежей по налогу в декларации по НДСу нет - т. е. "остатков на конец года" там быть не может.
Налоговый период по НДС - квартал, у большинства остальных налогов - год.
Очень рекомендую усвоить философскую суть НДСа - она не сложная. Просто надо понять, чем он отличается от прибыли.
Кстати, НДС за 4 квартал 2013 года надо было сдать 20 января, НДС за 1 квартал 2014 года надо было сдать 20 апреля. А вы какой НДС считаете?
Причем теперь НДС все должны сдавать в электронном виде. В электронном виде - это не в смысле на дискетке, а в смысле по телекоммуникационным каналам связи
Раздел 3 состоит из 2 половин - в верхней налог к уплате (от реализации по разным ставкам, от авансов полученных, восстановление НДС от авансов выданных, ранее принятого в вычету) . В нижней половине - НДС к вычету - НДС в ваших покупках, НДС уплоченный на таможне, НДС с зачтенных полученных авансов, НДС с авансов выданных. . .
А в самом низу раздела 3 будет итоговая строчка - вот там должно быть значение как в разделе 1 - у вас 465480.
Я смотрю, вы вообще не представляете себе, что такое НДС.
НДС целиком сдается за налоговый период - промежуточных отчетных периодов и авансовых платежей, как в налоге на прибыль, у НДСа нет, поэтому остатков с учетом ранее сделанных платежей по налогу в декларации по НДСу нет - т. е. "остатков на конец года" там быть не может.
Налоговый период по НДС - квартал, у большинства остальных налогов - год.
Очень рекомендую усвоить философскую суть НДСа - она не сложная. Просто надо понять, чем он отличается от прибыли.
Кстати, НДС за 4 квартал 2013 года надо было сдать 20 января, НДС за 1 квартал 2014 года надо было сдать 20 апреля. А вы какой НДС считаете?
Причем теперь НДС все должны сдавать в электронном виде. В электронном виде - это не в смысле на дискетке, а в смысле по телекоммуникационным каналам связи
Турдугуль Базарбаева
Пишу работу в вузе и не могу разобраться. Какова философская суть НДС?
Вычеты посмотрите.
никакие платежи ни в какой декларации не указываюся-везде только начисления.. .
помимо стр. 10 в разделе 3 есть еще много строк... в какой то из них есть цифры... они и уменьшают итог...
помимо стр. 10 в разделе 3 есть еще много строк... в какой то из них есть цифры... они и уменьшают итог...
Похожие вопросы
- Бухгалтера,помогите нам с НДС!!!
- Помогите пожалуйста с Декларацией по НДС!
- Помогите по декларации по НДС!!!!
- Почему в декларации по прибыли в строке 010 "Доходы от реализации" сумма больше, чем в декларации по ндс?
- Дорогие коллеги бухгалтера!! Помогите!!! НДС
- Вопрос про НДС у бухгалтеров! Помогите советом!
- Учет счет-фактур в декларации по НДС
- Нулевая ставка по НДС...Бухгалтера,помогите....сомнения..
- Как правильно составить декларацию по НДС, если НДС у нас нет....
- Как правильно заполнить декларацию по НДС при кассовом методе отчетности?