
Бухгалтерия, аудит, налоги
Подскажите как читать ОСВ ?
Всем привет)) Подскажите мне пожалуйста, как прочитать две верхние строки ОСВ, знаю, что сч. 60 активно-пассивный и оборот по дебету означает увеличение нашего имущества (имущ-ва нашей организации), но на практике ну никак не могу применить. Помогите пожалуйстааааааа.... Доступныйм языком, если можно (может кто то посоветует какие то книги по бух учёту, сайты). Спасибо.


1. Субконто-наименование контрагента (Вашего поставщика)
2. Сальдо на начало :Д-Вам должен поставщик, К-Вы должны поставщику
3. Обороты за период : Д- Вы рассчитывались с поставщиком за что-то (напр. товар и т. д.), К-Вы получили от поставщика что-то (товары, материалы и т. д.)
4. Сальдо на конец: Д-Вам поставщик остался должен, К-Вы должны поставщику.
5. В помощь :Изучите, например, план счетов бухгалтерского учета, особенно комментарии к нему (есть такие книги)
2. Сальдо на начало :Д-Вам должен поставщик, К-Вы должны поставщику
3. Обороты за период : Д- Вы рассчитывались с поставщиком за что-то (напр. товар и т. д.), К-Вы получили от поставщика что-то (товары, материалы и т. д.)
4. Сальдо на конец: Д-Вам поставщик остался должен, К-Вы должны поставщику.
5. В помощь :Изучите, например, план счетов бухгалтерского учета, особенно комментарии к нему (есть такие книги)
Люся Пальцева
сальдо на начало и обороты за период тоже имеют какое то особое отличие друг от друга? почему в сальдо на начало периода в дебете - это нам должен поставщик, а в обороте за период в дебете - мы рассчитываемся с поставщиком?
ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.
ох, не туда я попал... )
По поставщику "АБЗ-4 Капотня" СнД=237385,56, значит он нам должен (отгрузить товар например), т. е. ранее ему был оплачен аванс. В 1 квартале 2012 г. он отгрузил нам товаров на сумму 414756,86, при этом мы ему оплатили еще 207378,43, в результате на конец квартала он нам остался должен CкД= 30007,13
По поставщику "Абрис" СнК= 9,99, значит мы ему должны. За 1 кв. 2012 так и не рассчитались с ним и остались должны 9,99
По поставщику "Абрис" СнК= 9,99, значит мы ему должны. За 1 кв. 2012 так и не рассчитались с ним и остались должны 9,99
Вы купили товар в 1 квартале 2012 года у поставщика АБЗ-Капотня на сумму 414756.86, а в предыдущем квартале вы уплатили АБЗ капотня 237 385.56, а в 1 ом кв 2014 года 207 378.43 итого вы оплатили 444 763.99 в этом и предыдущем периоде ваши деньги ушли к поставщику товара, а товар вы приобрели в 1 ом квартале 2014 года на сумму 414756.86 и теперь легкая формула 237 385.56(аванс) +207378.43 =444763.99 (это ваши деньги которые вы оплатили), а товар был на сумму 414756.86 значит видно, что вы переплатили ему 30007.13 то есть он ваш должник.. В общем это активно-пассивный счет как и 62 и все что будет у ВАС по дебету с правой стороны ( Сальдо на конец периода) ведомости всегда будет дебиторкой то есть вам должны, а что будет по кредиту (кредиторка) вы должны.. и также определяется сальдо на начало периода тоже самое колонка с лева . то есть вы видите что АБЗ-4 вам должно 237000.
Да ну я не буду это делать
Они хетчбэки есть? Не видел никогда.
ОСЭВЭ
Абрис-мы ему должны за 1 квартиру 2012 так и не рассчитались с ним остались должны 9,99
у
Похожие вопросы
- Подскажите пожалуйста как убрать из ОСВ задолженность?
- ИП, что такое персониф-ный учет, отчеты в ПФР ОСВ, РСВ они сост-тся на наемных работников, а на самого ИП тоже надо?
- Может ли в ОСВ по счету 62 сальдо на конец месяца быть минусовым. И закрывается этот счет в конце года
- в ОСВ сальдо по Кт99.01 с минусом и красного цвета.. это мой налог на прибыль. я его уплатила... где проверить???
- Финансовые результаты в бухгалтерской ОСВ
- Бухгалтер читающий)!!! помоги
- БУХГАЛТЕРА! ПОДСКАЖИТЕ ПО ЕНВД для ИП
- Подскажите по налоговой и бухгалтерской отчетности! (по срокам и пр)
- У нас создано ТСЖ, как юр. лицо. Подскажите какую отчетность мы должны сдавать.
- Прошу подсказать