Бухгалтерия, аудит, налоги
Не сходятся остатки по банку в 1С с выпиской из банка
Не сходят остатки по причине того, что бухгалтера не правильно вели банк в 1С. Что лучше сделать внести остаток в 1С на 01.01.2014 согласно выписки или восстанавливать банк за прошлые пять лет? И как быть с балансом, чем объяснить причину изменения?
А у вас не сходится на начало вашей деятельности?
С предыдущими балансами сходится?
Я бы докопался до причины расхождения. Можно как-то сделать выгрузку из клиент-банка в Эксель, и из 1С в Эксель - и сравнить. Хотя эта задача не для девушек. . .
Но можно ж найти момент, когда пошло расхождение - прям по бумажным выпискам - тупо смотреть сальдо по выписке и по карточке 51 счета. Это быстро находится - не обязательно всю папку подряд просматривать - можно методом дихотомии. А там посмотреть - откуда косяк - влияет на баланс или еще на что (вдруг аванс, а на него счет-фактуру не выписали) . Ну а там принять решение - исправить или замаскировать.
Кстати, в конце каждого года (точнее - в начале следующего) с банком подписывается бумага, что у вас сальды совпадают на 31 декабря. Нет там таких бумажек? Какие там сальды написаны? Они бы кое-что прояснили бы.
Кстати, вдруг у вас там не один банковский счет - может, там еще на каком-то счете что-то лежит, а вы выписку только по одному счету смотрите
С предыдущими балансами сходится?
Я бы докопался до причины расхождения. Можно как-то сделать выгрузку из клиент-банка в Эксель, и из 1С в Эксель - и сравнить. Хотя эта задача не для девушек. . .
Но можно ж найти момент, когда пошло расхождение - прям по бумажным выпискам - тупо смотреть сальдо по выписке и по карточке 51 счета. Это быстро находится - не обязательно всю папку подряд просматривать - можно методом дихотомии. А там посмотреть - откуда косяк - влияет на баланс или еще на что (вдруг аванс, а на него счет-фактуру не выписали) . Ну а там принять решение - исправить или замаскировать.
Кстати, в конце каждого года (точнее - в начале следующего) с банком подписывается бумага, что у вас сальды совпадают на 31 декабря. Нет там таких бумажек? Какие там сальды написаны? Они бы кое-что прояснили бы.
Кстати, вдруг у вас там не один банковский счет - может, там еще на каком-то счете что-то лежит, а вы выписку только по одному счету смотрите
Баланс, наверное, делали вручную или корректировали. Если разница меньше 500 руб, а баланс в тыс. руб. , то ее в балансе не видно. Исправьте сальдо на начало года.
Айдар Лутфуллин
Разница на 40 000
ух ты) я бы ввела нач. остатки ...
Айдар Лутфуллин
А как быть с балансом?
Отчетность за прошлый год уже утверждена и сдана, все изменения за прошлые периоды вносятся текущей датой ПБУ 22, в пояснительной записке можно дополнительно объяснить, если конечно будет существенной
Ну можно и остатками но у вас касса-банк 13 год не пойдет, если значения для вас не имеет.... А баланс... я бы оставила..
Похожие вопросы
- Ввод начальных остатков НДС по партиям (1с V8)
- СВЕРКА оплаты через банковскую карты от физ лиц И ВЫПИСКИ БАНКА
- подскажите как добавить БАНК в контрагенты в 1С, не дает записать т к у банка нет р/с, а только кор. счет. как быть???
- В 1С предприятии обнаружила, что перечисление налогов (в выписке банка) разносились не на 68,69 счета, а на 60
- Должен ли банк нам выдать расходник и нужно ли его потом подшивать к банковской выписке?
- Как отражать остаток замроженного (Отозвона лицензия у банка) расчетного счета
- Кто знает 1С7.7 хорошо?Подскажите каким образом там можно сделать выгрузку в клиент-банк и импорт выписки?Желательно по
- Здравствуйте. Не так давно я спрашиваа у вас могут ли в банке подделать выписку из банка.
- В каком отчете в 1с можно понять откуда взялись минусовые остатки по тмц?
- Как из 1С 8.2 выгружать платежные поручения в клиент-банк "Россельхозбанка"