Финансовое право
хочу открыть торговую палатку. подскажите какие налоги сколько раз в год и т.п. если можно приблезительно в сумме. спас
Самое простое в вашем случае - это открыть ИП и написать заявление на упрощенку. Будет легко считать налоги - либо с доходов, т. е. весь доход умножаете на 6% вот вам и налог, либо доходы минус расходы, в этом случае ставка 15%, наверное это наиболее удобный вариант в вашем случае. плюс обязательные и фиксированные платежи во внебюджетные фонды, если не изменяет память порядка 15 т. р. в год, плюс налоги если будут работники на вас работать, они считаются с зарплаты.
Если торговая палатка - это розничная торговля. Розница практически во всех регионах переведена на ЕНВД. ЕНВД - обязательно применять. Без вариантов. Почитайте главу 26.3 Налогового кодекса РФ. Там не сложно изложено. Поймёте. Тем более работать собираетесь - такая информация вам нужна.
Те виды деятельности, которые переведены на ЕНВД, уже на упрощённую систему переведены быть не могут. Упрощёнка - по желанию ЕНВД - обязательно.
Так что, если всё - таки розница, то никакой упрощёнки у вас не будет. Только ЕНВД.
Размер вменённого дохода можно посчитать только когда знаешь вид деятельности, физический показатель и базовую доходность, коэффициент 1 и коэффициент 2. Потом вменённый налог умножается на ставку ЕНВД - 15 % и получаете сумму налога к уплате. Может получится любая сумма, поэтому определяйтесь вначале с показателями, а потом можно будет и налог посчитать.
Вменённый доход не зависит от фактического дохода. Сколько бы вы не заработали, платить налог будете в размере 15% от вменённого дохода. А вменённый доход рассчитывается по правилам, установленным в главе 26.3 НК РФ и вашего городского нормативного акта.
Ещё есть платежи в пенсионный фонд, соцстрах, медстрах. Тоже зависит от многих условий. Например, будет ли у вас продавец или вы сами будете торговать.
Можно на сайте пенсионного фонда глянуть. В разделе "работодателям" (если будете нанимать продавца) и в разделе "самозанятому населению" - порядок уплаты страховых взносов.
В целом налоговая нагрузка на плательщиков страховых взносов составит 34 %. Если вы не будете нанимать сотрудников, то расчёт другой. ПФР - 13509.60 руб. , в ФФОМС - 1610.76 руб. , в ТФОМС - 1039.20 руб. В случае повышения МРОТ тарифы поменяются.
Зачем вам такая приблизительность? Что она вам даст? Определяйтесь с условиями и посчитаете точно.
Те виды деятельности, которые переведены на ЕНВД, уже на упрощённую систему переведены быть не могут. Упрощёнка - по желанию ЕНВД - обязательно.
Так что, если всё - таки розница, то никакой упрощёнки у вас не будет. Только ЕНВД.
Размер вменённого дохода можно посчитать только когда знаешь вид деятельности, физический показатель и базовую доходность, коэффициент 1 и коэффициент 2. Потом вменённый налог умножается на ставку ЕНВД - 15 % и получаете сумму налога к уплате. Может получится любая сумма, поэтому определяйтесь вначале с показателями, а потом можно будет и налог посчитать.
Вменённый доход не зависит от фактического дохода. Сколько бы вы не заработали, платить налог будете в размере 15% от вменённого дохода. А вменённый доход рассчитывается по правилам, установленным в главе 26.3 НК РФ и вашего городского нормативного акта.
Ещё есть платежи в пенсионный фонд, соцстрах, медстрах. Тоже зависит от многих условий. Например, будет ли у вас продавец или вы сами будете торговать.
Можно на сайте пенсионного фонда глянуть. В разделе "работодателям" (если будете нанимать продавца) и в разделе "самозанятому населению" - порядок уплаты страховых взносов.
В целом налоговая нагрузка на плательщиков страховых взносов составит 34 %. Если вы не будете нанимать сотрудников, то расчёт другой. ПФР - 13509.60 руб. , в ФФОМС - 1610.76 руб. , в ТФОМС - 1039.20 руб. В случае повышения МРОТ тарифы поменяются.
Зачем вам такая приблизительность? Что она вам даст? Определяйтесь с условиями и посчитаете точно.
Если оформите ИП (предприятие) , то по вменённому налогу (по патенту) от вида деятельности и региона зависит. (от 1,0 т. р до 5,0т. р в месяц) ,
Если ИП (предприниматель) то 13% от задекларированных доходов.
Если ИП (предприниматель) то 13% от задекларированных доходов.
Похожие вопросы
- Сколько лет предприниматель должен хранить документы - декларации ПФР и налоговой, и т п.
- Есть у налога срок давности? могу ли я не оплачивать налог за 2009- 2013 год?
- Налоговая требует уплату оплаченных нами налогов за 2003-2006 года. Правомерно ли это?
- Хочу что бы не снимали подоходный налог с зарплаты
- Кто может назвать причину (приказ, распоряжение, указание и т. п., его дату и №) массовых штрафов из ФНС ?
- человек сдавал юр лицу помещение в аренду с арендной платы не платил налоги в течении 3 лет. Сейчас хочет сам заплатить.
- хочу открыть свой интернет магазин
- Подскажите буду ли я иметь право на налоговый вычет при покупке жилого дома за сумму 2000 000 рублей, какими законами ре
- Будет какой налог? квартира (менее 3 лет в собст) куплена за 1.750.0000 и продана за 2 млн. руб (неработающ)
- Я студентка, хочу открыть счет в банке, при этом не хочется, чтобы деньги прогорели. Посоветуйте,